自 2003年成立以来,公司始终秉承“引领材料行业创新,争创世界一流电容薄膜制造商”的企业愿景,一直聚焦于能源电子薄膜材料领域,坚持“自主创新,以市场为导向”的研发方针不断对生产工艺进行升级改造。经过多年的积累沉淀,公司产品厚度覆盖 2.7μm -12μm 等各种规格,除电力电网、家用电器等传统领域外,还能满足新能源汽车、光伏、风力发电等各类新兴技术领域的需求。
1、项目概述
近年来,新能源产业快速发展,对上游薄膜电容器的需求不断提升,也带动了电容器薄膜市场需求的增长。通过本项目,公司将在江苏双凯现有地块上新建厂房并引入一条多尼尔电容器薄膜生产线,生产 2.0μm、2.5μm、2.7μm 和 3.4μm 四类规格的产品;利用安徽龙辰现有租赁厂房新引入一条多尼尔电容器薄膜生产线,生产 2.0μm、2.5μm、2.9μm 和 3.8μm 四类规格的产品两类规格的产品。项目建成后,公司新能源用电容器薄膜产能将得到进一步提升,以满足公司业务发展的需求。
2、项目实施必要性
(1)扩大产能规模,满足下游市场需求
薄膜电容器是性能优异、品种多类的基础电子元器件之一,凭借体积小、电容值范围宽、介质损耗小等优势广泛应用于新能源汽车、新能源发电等众多领域,近年来市场规模保持持续增长态势。根据中国电子元件行业协会发布信息显示 ,预计 2023 年全球薄膜电容器市场规模约为 251 亿元,预计到 2027 年将增长至 390 亿元,年均复合增速为 11.65%。
在薄膜电容器行业快速发展的背景下,法拉电子、铜峰电子、胜业电气、鹰峰电子等专业的薄膜电容器厂商持续加大投资,扩充薄膜电容器产能,以满足市场需求;同时,王子新材、艾华集团等企业也通过并购、投资等方式纷纷布局薄膜电容器领域。
电容器薄膜是薄膜电容器重要的原材料之一,对电容器的性能起着至关重要的作用。伴随着薄膜电容器行业的快速发展,电容器薄膜的市场需求也随之增加。公司作为国内专业的电容器薄膜制造厂商,近年来也取得了快速发展,产销两旺,目前产能基本趋于饱和。通过本项目,公司将进一步扩充新能源汽车、风电、光伏等领域的电容器薄膜产能,以满足下游市场发展需求。
(2)调整产品结构,提高高端产品占比
电容器薄膜的厚度是影响电容器性能和特性的关键参数之一,较薄的薄膜能够减小薄膜电容的体积,提高薄膜电容的容量密度。在确保可靠性的前提下,为了满足薄膜电容在缩小体积和降低成本方面的需求,电容器厂商往往倾向于采用更薄的电容薄膜。
同时,超薄型电容膜不仅具有出色的耐高温、耐电压性能,还具有低介电损耗和强大的自愈能力,是新能源汽车、光伏及风力发电等领域不可或缺的关键材料。普通电容器薄膜的厚度主要为 6μm-12μm,新能源领域所使用的电容器薄膜厚度主要集中在 2μm-4μm的范围内,其中,新能源汽车用电容器薄膜厚度主要在 3μm 以下。
因此,超薄化是电容器薄膜重要的技术发展方向之一。超薄电容器薄膜对产品质量和生产稳定性要求极高,目前国内能够稳定量产超薄电容器薄膜的厂商不多。
公司深耕电容器薄膜行业二十多年,形成了品类齐全、应用领域广泛的产品体系,目前薄膜厚度覆盖 2.7μm-12μm 各种规格。通过本项目,公司将充分发挥多年来积累的丰富的技术经验,引入先进的产线设备,将产品规格拓展到 2.0μm,进一步加大超薄电容器薄膜的供给能力,提高高端产品占比,满足高端市场需求。同时,本项目的实施可彰显公司在电容器薄膜领域的技术实力,提升品牌影响力,推动公司进一步发展壮大。
(3)发挥规模优势,构筑市场竞争壁垒
规模效应是制造业降低生产成本,建立竞争优势的关键因素之一。公司深耕电容器薄膜领域多年,也在持续探索提高生产效率、降低成本的经营管理模式,以增强公司市场竞争优势。本项目的实施是公司充分发挥规模效应优势,提高盈利能力,增强综合竞争力的重要举措。
首先,随着行业景气度的提升,越来越多的企业开始布局电容器薄膜领域,市场竞争日趋激烈,市场供给能力及客户响应速度将成为电容器薄膜厂商构建竞争壁垒的关键之所在,本项目有助于公司巩固市场竞争优势;
其次,由于应用领域不同,公司电容器薄膜产品规格较多,规模化生产可以灵活调整生产计划,减少同一产线在不同规格产品之间切换的频率,降低生产成本,提高生产效率;
再者,规模化生产有助于原材料的大规模集中采购,可提高公司对上游供应商的议价能力,增强成本优势和盈利能力;
最后,薄膜电容器厂商往往倾向于选择产能充足、产品质量稳定、售后服务完善的供应商,规模化生产有助于建立客户信任和品牌知名度,增强公司现有客户合作粘性,同时有助于开拓更多的优质客户。
(4)把握行业发展机遇,提升市场份额
我国电容器薄膜行业起步于 20 世纪 80 年代初,经历了从无到有、从小到大、从落后到先进的发展过程,截至 2019 年已成为全球最大的 BOPP 电容膜制造国,约占全球市场总产值的 60%以上。
当前,我国电容器薄膜行业正处于新旧动能转换、快速发展的阶段。在新能源、柔性直流输电、电磁能装备等新兴下游市场的推动下,预期未来将继续保持蓬勃发展的态势。为满足市场增长需求,近年来,铜峰电子、嘉德利、佛塑科技等企业积极扩产,通过引进先进设备、优化生产工艺、扩大生产规模等手段,努力提升电容器薄膜的产能和质量。
公司是国内较早进入薄膜电容器用 BOPP 薄膜材料制造行业的企业之一,始终坚持以市场及客户需求为导向,不断优化生产工艺和生产流程,提升产品性能,多年来产品质量得到了客户的广泛认可,在行业内树立了一定的品牌知名度。在行业快速发展及行业内企业纷纷扩建产能的背景下,公司将通过本项目的实施积极把握行业发展机遇,进一步夯实公司的市场竞争地位,提升市场份额。
3、项目建设的可行性
(1)本项目具有良好的产业政策环境
电容器薄膜是薄膜电容器的核心原材料。薄膜电容器作为基础电子元器件,广泛应用于照明、家电、新能源汽车、光伏发电、风力发电、新兴储能等领域。近年来,国家主管部门及行业协会相继出台了一系列政策推动薄膜电容器行业及其下游新能源行业的持续健康发展,为本项目提供了良好的产业政策环境。
在电容器薄膜领域,2021 年 9 月中国电子元件行业协会发布的《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》提出,要加速薄膜电容器等电容器细分领域的整合,增加本土骨干企业的国际影响力;2021 年 1 月工信部发布的《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023 年)》提出,要重点推动车规级传感器、电容器(含超级电容器)等电子元器件应用。
在电子元器件领域,2024 年 1 月工信部等七部门发布的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出,要补齐基础元器件、基础零部件、基础材料、基础工艺和基础软件等短板,夯实未来产业发展根基;2023 年 1 月工信部等六部委发布的《关于推动能源电子产业发展的指导意见》提出,要推动能源电子产业链供应链上下游协同发展,推动基础元器件、基础材料、基础工艺等领域重点突破,开发新型高效率和
高可靠性逆变器。在下游新能源领域,国家发改委、国家能源局等部门近来年先后出台了《能源重点领域大规模设备更新实施方案》、《关于促进汽车消费的若干措施》、《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》、《2023年能源工作指导意见》、《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等多项政策,以促进新能源汽车、光伏、风电、新型储能等行业的健康可持续发展。
(2)公司丰富的技术经验为项目提供技术保障
电容器薄膜行业属于技术密集型行业,从产线设备定制化引入到生产过程管理、产品质量控制,都具有较高的技术门槛。特别是超薄型电容薄膜的生产,其生产的稳定性和良率水平、产品质量的稳定性和一致性都需要达到极高的标准。本项目为新能源领域用电容器薄膜的扩产,产品规格包括 2.0μm、2.5μm 等超薄型电容器薄膜,公司多年来积累的丰富的技术经验将为项目的顺利实施提供技术保障。
公司拥有一支专业的研发团队,致力于电容器薄膜的研发和创新,通过持续的探索和实践,自主研发并掌握了材料应用、质量控制、生产工艺等方面的多项核心技术,建立了较为完善的核心技术体系,这些技术为公司产品的质量和性能提供了有力保障。
同时,公司一直遵循研发创新与技术积累并行的原则,根据不断变化的行业特点和市场环境,及时调整、优化技术研发内容,多年来积累了丰富的产品技术和生产经验。公司是高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、湖北省“制造业单项冠军产品”企业、两化融合试点示范企业、湖北省智能工厂梯度 2024 年度先进级智能工厂。截至 2024 年12 月 31 日,公司及其子公司已取得 118 项专利,其中,发明专利 19 项、实用新型专利 99 项。
(3)公司优质的客户资源为项目提供销售基础
经过数年的深耕与积淀,公司凭借卓越的产品质量及持续提升的服务标准与法拉电子、鹰峰电子、胜业电气、正泰电器等知名电容器企业建立了稳固的合作关系,从而在业界树立了优异的品牌形象。同时,随着公司服务水平的不断提升,也逐步开拓了海外市场,与印度、韩国等国外客户建立了合作关系。公司所拥有的丰富的客户资源群,为项目产品的市场推广与销售奠定了坚实的基础。
一方面,电容器薄膜作为薄膜电容器的核心材料,它不仅直接关系到电子元件的稳定运行,还深刻影响着电子产品的适用性、安全性能以及预期使用寿命等。在电子制造领域,任何微小的材料缺陷都可能导致整个电子系统的故障或性能下降,因此,电容器生产企业对电容器薄膜供应商的选择与考核标准极为严苛。
供应商必须通过一系列详尽的资质审核、样品测试、现场考察等流程,才能获得客户的初步认可,而整个认证周期往往长达 1 至 2 年之久。一旦成功建立合作关系,电容器生产企业往往倾向于与供应商保持长期稳定的合作,这既有利于双方降低成本、提高效率,又能确保产品质量的持续稳定。随着本项目新增电容器薄膜产能的逐步释放,公司凭借现有优质的客户资源,能够有效保障稳定且持续的市场需求,为新增产能的快速消化提供强有力的支撑。
另一方面,与行业内知名客户建立良好的合作关系可以提升公司在行业内的地位和影响力,这些知名客户的正面评价和市场反馈将通过口碑传播的方式,为公司吸引更多潜在客户的关注和信赖,为公司带来更多的市场拓展机会。
4、项目投资预算
本项目预计投资总额为 37,957.26 万元,其中 34,544.64 万元使用募集资金,建设期2 年。
5、项目实施计划
该项目由江苏双凯电子有限公司、安徽龙辰电子科技有限公司分别实施,其中江苏双凯子项目建设期均为 2 年,安徽龙辰子项目建设期为 1.5 年,项目实施进度安排如下:
6、审批备案取得情况
安徽龙辰 2501-340704-04-02-688777 狮环函〔2025〕3 号。
江苏双凯 2310-320860-89-02-687453 淮(涟)环表复〔2021〕。
此为摘取部分,完整版根据发改投资规【2023】304号国家发改委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲要求,可定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告。
目录
第一章 概述
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
1.1.2 项目建设性质
1.1.3 项目拟建地址
1.1.4 项目建设内容及规模
1.1.5 项目建设工期
1.1.6 项目投资估算及资金筹措
1.1.7 项目生产规模
1.2 企业概况
1.3 编制依据及研究范围
1.3.1 编制依据
1.3.2 研究范围
1.3.3 编制原则
1.4 主要结论和建议
1.4.1 主要结论
1.4.2 建议
第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案
2.1 项目背景
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 有利于优化区域产业结构,产业发展完善
2.2.2 项目建设是公司规模扩展,全球发展战略的重要组成部分
2.2.3 增加产能,提高公司盈利水平
2.2.4 有利于提高公司的行业竞争力及盈利能力
2.2.5 提升生产信息化和自动化水平,为业务发展和高效管理赋能
2.3 项目建设的可行性
2.3.1 国家政策推动行业的发展
2.3.2 公司拥有优质的客户资源及良好品牌认可度
2.3.3 行业经验丰富,技术协同优势显著
2.3.4 优秀的人才队伍和管理体制为本项目的顺利实施提供了基础保证
2.4 市场需求分析
2.4.1 市场需求分析:通过量化目标市场的消费需求,预测产品的潜在销售量及增长趋势
2.4.2 市场供给分析:评估现有及潜在竞争者提供的同类产品数量,识别供给缺口或过剩
2.4.3 市场竞争分析:研究行业竞争格局,包括市场份额分布、主要竞争对手策略及进入壁垒
2.4.4 项目产品分析:结合产品特性(如价格、质量、功能)与市场需求匹配度,判断其竞争力
2.4.5 市场综合分析:整合供需、竞争及产品数据,形成对项目整体可行性的判断
2.5 项目建设内容、规模和产出方案
2.5.1 项目建设内容及规模
2.5.2 项目产出方案
2.6 项目商业模式
2.7 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析
第三章 项目选址与要素保障
3.1 项目选址方案
3.1.1 项目选址的原则
3.1.2 项目选址需求
3.1.2 选址方案的初步拟定
3.2 项目建设条件分析
3.2.1 概况
3.2.2 政治
3.2.3 经济
3.2.4 项目投资地营商的主要优势
3.2.5 投资激励
3.2.6 经贸情况
3.2.6 法律法规
第四章 项目建设方案
4.1 技术方案
4.1.1 原料路线确定原则
4.1.2 生产工艺技术路线确定原则
4.1.3 技术先进性
4.1.4 生产工艺流程
4.1.5 主要原辅材料耗量
4.2 设备方案
4.3 工程方案
4.3.1 给排水工程
4.3.2 变配电工程
4.3.3 消防工程
4.3.4 火灾报警及消防控制系统
4.3.5 通信工程
4.3.6 室外管网等配套工程
4.4 数字化方案
4.4.1 工业化生产可靠性分析
4.4.2 技术管理及特点
4.4.3 建筑智能化
4.5 建设管理方案
4.5.1 项目建设期管理
4.5.2 公司注册及审批流程
4.5.3 项目审批流程
4.5.4 项目申报
4.5.5 项目实施进度计划
第五章 项目运营方案
5.1 生产经营方案
5.1.1 采购模式
5.1.2 生产模式
5.1.3 销售模式
5.1.4 研发模式
5.1.5 影响公司经营模式的关键因素
5.1.5 燃料动力供应保障
5.2 安全保障方案
5.2.1 危害因素和危害程度分析
5.2.2 安全措施方案
5.2.3 消防设施
5.3 运营管理方案
5.3.1 人力资源配置
5.3.2 人员培训
5.3.3 员工退场
第六章 项目投融资与财务方案
6.1 投资估算
6.1.1 投资估算范围
6.1.2 项目投资估算
6.1.3 资金使用和管理
6.2 盈利能力分析
6.2.1 基础数据与参数选取
6.2.2 编制依据
6.2.3 收入测算
6.2.4 成本核算
6.2.5 利润核算
6.2.6 财务评价分析
6.3 财务可持续性分析
6.3.1 不确定性分析
6.3.2 偿债能力分析
6.3.3 评价结论
第七章 项目影响效果分析
7.1 经济影响分析
7.2 社会影响分析
7.3 生态环境影响分析
7.3.1 施工期环境影响分析
7.3.2 营运期环境影响及环保措施
7.3.3 环境保护的建议
7.3.4 环境影响评价结论
7.4 资源和能源利用效果分析
7.4.1 项目能耗情况
7.4.2 节能措施及效果分析
7.4.3 管理节能措施
7.4.4 资源和能源利用效果分析结论
第八章 项目风险管控方案
8.1 工期风险
8.2 质量风险
8.3 市场竞争加剧的风险
8.4 市场波动风险
8.5 政策风险
8.6 政治风险
第九章 思瀚产业研究院结论与建议
9.1 主要研究结论
9.2 建议
附件:财务分析过程