重型装备绿色智能制造基地建设项目实施主体为江锅股份,总投资 49,753.71 万元,其中建设投资 44,753.71 万元,铺底流动资金 5,000.00 万元。本项目拟在张家港市保税区新建生产基地,通过购买土地、新建生产厂房,优化生产线布局,同时购置焊接机器人、数控水平下调式三辊卷板机、可分段天然气热处理炉等先进生产设备和探伤检测设备。
本项目的实施有助于公司未来经营战略的实现,项目建成后,可以解决当前公司产能瓶颈等问题,进而提高生产效率、生产能力和适应高端设备制造需要,满足公司业务发展需求。同时,优化生产线布局,提升生产智能化水平,全方位增强公司盈利能力,助力公司智能制造转型升级。
2、项目实施的必要性
(1)缓解产能瓶颈,为营收增长提供充分的产能供应保障
公司下游客户对设备需求呈现大型化、重型化及交货期集中化等特点,随着公司压力容器制造业务的不断发展,现有场地布局、生产线设备规格已无法满足公司生产高峰期和大型、重型产品生产需求,产能瓶颈问题日益突出。
近年来,公司产能利用率保持较高水平,通过该项目建设,公司将有效解决产能瓶颈问题,满足自身拓展不同应用领域市场的业务需求,为夯实公司市场地位、保障公司未来业绩持续增长奠定基础。综上,从提升产能、满足订单增长需求的角度,该项目建设具有必要性。
(2)实现智能生产,促进质量效益双提升
2021 年 12 月,工信部等部门颁布《“十四五”智能制造发展规划》中也提出,要立足制造本质,紧扣智能特征,以工艺、装备为核心,以数据为基础,依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体,构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统。在新一轮科技革命和产业变革下,我国正加快转变经济发展方式,由经济高速发展转向高质量发展,提升智能制造水平是我国传统制造企业转型升级的必经之路。
公司深耕压力容器装备市场多年,公司在生产经验、技术水平、质量管理、运营管理等方面已积淀一定优势。但限于公司现有的生产线设计较早,存在自动化程度不足、部分工序质量控制难度较大等问题,加之下游客户对产品定制化需求程度较高。因此,公司亟需智能化升级,以提高生产效率,满足公司业务拓展的需求。
本项目将购置行业领先的焊接机器人、数控水平下调式三辊卷板机、数控激光切割机等先进自动化生产设备及智能运输设备与检测设备,并通过 ERP 及 MES 等智能制造系统安装实现对各个工序进行自动化升级改造,打造灵活高效的智能化生产线。
通过该项目顺利实施,公司将实现智能化生产线,大幅度提升重型装备生产效率,提供公司个性化订单的响应速度并缩短产品交付周期,进而提升客户对产品的满意度,最终实现质量效益双提升。
(3)下游转型升级,满足行业发展的需要
随着我国工业 4.0 时代的到来,我国装备制造行业正迎来新的发展机遇,现阶段,压力容器行业正积极响应国家高效节能、低碳环保等政策,处于转型升级的关键时期。
近年来,下游能源和化工等行业结构调整和产业升级加快,促使上游压力容器制造由低价竞争转变为更加关注品质效能优势,对压力容器设备制造业的技术和工艺水平提出了更高的要求,下游的产业整合带动了压力容器制造行业向大型化、安全可靠,高效节能、低碳环保、业务一体化、模块化等方向发展。
同时,在“碳达峰、碳中和”背景下,核电、太阳能光伏、可降解塑料、氢能的制储运用等战略新兴行业发展迅速,为压力容器行业持续发展奠定良好市场基础。对压力容器设备性能与品质要求不断提高,给压力容器装备制造带来更多机遇,促进压力容器装备制造厂商不断进行技术改造和质量提升,推动压力容器设备新工艺、新技术、新方法的创新研发和应用。
随着本项目顺利实施,公司将提高具备更优性能的耐高温高压、耐高磨损及耐强腐蚀等特种材料压力容器产品的生产能力,从而满足下游行业转型升级对压力容器性能与品质要求。
3、项目实施的可行性
(1)国家政策有利于本项目顺利实施
制造业作为我国的核心经济支柱,制造业发展的水平能够直接反映国家技术进步、产业升级的水平。为推动高端压力容器过程装备制造业发展,近年以来,国家相继出台了系列鼓励发展和优惠政策,压力容器装备制造行业持续得到良好的政策环境支持,确保了压力容器设备制造业呈现稳中有升的运行局面。
国家政策的指引有力促进了压力容器制造行业的健康发展,完善了市场服务体系,加快了装备制造业自主创新与技术改造进程,为本项目的顺利实施提供良好的政策环境。
(2)下游应用领域空间广阔,为项目顺利实施创造良好的市场前景
在全球范围,压力容器行业呈现良好的发展前景。根据全球行业分析公司 Global IndustryAnalystsInc(GIA)估算,预计到 2030 年全球压力容器市场规模将达到 2,677 亿美元,2022 年至2030 年年复合成长率为 5.5%,市场预计将保持稳定增长。
在国内来看,随着“制造兴国”“碳达峰、碳中和”等一系列战略目标的提出,我国陆续出台了多项支持能源转型、推动制造业升级的产业政策,基于良好的发展环境,中国压力容器市场规模逐年上升,其在国民经济中的重要性持续增强。
根据思瀚产业研究院数据,我国压力容器市场规模从 2016 年的 1,444 亿元增长至 2023年的 2,311 亿元,预计 2026 年我国压力容器市场规模有望突破 2,600 亿元。公司产品主要应用于石油化工、精细化工等多个细分领域,公司所处行业的需求情况主要取决于下游细分市场的发展及产能增长状况。
从长期来看,石油化工、精细化工等行业是支撑社会发展必不可少的重点产业,随着全球各国不断发展,对该等行业的需求将保持增长,为公司的业务成长提供了良好的市场发展空间。
公司未来市场前景广阔给压力容器装备制造带来更多机遇,促进压力容器装备制造厂商不断进行技术改造和质量提升,推动压力容器设备新工艺、新技术、新方法的创新研发和应用,带动了大型高端压力容器装备的市场需求持续扩大,并且在“能耗双控”“碳达峰、碳中和”目标背景下,环保、核电、氢能等战略新兴行业发展迅速,相应对压力容器过程装备的市场需求明显增长,为压力容器设备市场相关多元化持续增长注入了新动力,带来更广阔市场机遇。
(3)优质的客户基础保障项目消化产能
公司拟通过本项目的建设,引进智能化生产设备,配置相应的技术人员,扩大压力容器装备的生产能力。项目建成后公司将新增年产 2.5 万吨换热器等大型压力容器产品生产能力。公司旨在通过该项目的实施,扩大生产能力、提升营业收入。
因此,项目后续产能的消化能力尤为关键。对此,公司凭借优质的产品和客户服务能力,积累了丰富优质的客户资源,与中石化、中石油、中海油、中国化学、万华化学、国家能源集团、浙江石化、恒力石化、通威集团、东方盛虹、协鑫科技、BASF、ExxonMobil、Covestro、GE、Baker Hughes、SABIC、TOYO、Technip 等全球知名化工企业和工程公司等建立并保持了密切的业务合作关系,公司已成为国内外知名的压力容器装备产品的供应商,且品牌优势明显,公司积累的优质客户资源为本次项目产能消化提供了良好的市场与客户保障。
(4)丰富的技术积累和齐全的资质优势为项目实施提供保障
公司作为国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、江苏省民营科技企业、江苏省“绿色工厂”,自成立以来高度重视技术研发和创新体系的建设。
公司经过多年的技术沉淀,围绕设计、焊接、装配、检测等环节形成了包括先进焊接工艺技术、急冷换热器制造技术、大型折流杆换热器制造技术、多晶硅换热器设计和制造技术、薄管板反应器制造技术、有机硅流化床反应器设计和制造技术及多种无损检测技术等多项核心技术,在换热器、反应器等主导产品领域具备持续创新发展和提升产品竞争力的技术实力。
依靠充足的创新投入、较强的自主研发能力和创新意愿,公司具备了持续推进技术创新成果转化的坚实基础。金属压力容器属于特种设备,相关特殊资质和许可使得进入本行业的门槛较高。公司目前拥有固定式压力容器规则设计资质、A1 级压力容器制造资质、美国机械工程师协会(ASME)U、1-1-288U2、S 钢印授权证书,取得美国热传导协会 HTRI 会员、沙特 SABIC 注册设备供应商、阿联酋ADNOC 注册设备供应商、万华化学战略供应商、SEI 优秀供应商、惠生工程优秀供应商、盛虹石化优秀供应商、Exxon Mobil 优秀质量供应商荣誉等。
公司是行业内拥有比较齐全的国内外产品资质认证的企业之一,上述多项资质认证是对公司在业内技术实力的认可,亦是公司产品得到客户认可的关键因素。
4、项目投资概算
本项目总投资 49,753.71 万元,其中建设投资 44,753.71 万元,占总投资的 89.95%,主要包括建筑工程费用、设备购置及安装、其他建设费用、预备费等;铺底流动资金 5,000.00 万元,占总投资的 10.05%。
5、项目实施进度
本项目考虑生产线规划建设、设备选型、订购、人员招聘、培训及投产前各项准备工作与试投产等实际需要,计划建设周期为 24 个月。
6、项目涉及的环保情况
(1)本次项目运营期主要污染物及防治措施
本次项目建成后运营过程中主要污染源及污染物包括废水、废气、噪声和固体废弃物等。
1)废水:本次项目运营期产生的废水主要为表面清洗废水、试压废水和生活污水。其中,表面清洗废水经处理后回用于表面清洗工序,蒸馏残渣作为危险废物委托有资质单位无害化处置,表面清洗废水不外排;试压废水经实验水池沉淀处理后全部回用不外排;生活污水经收集后输送至市政污水管网统一处理。
2)废气:本次项目运营期产生的废气主要为喷漆废气、喷砂废气和天然气燃烧废气,相关废气经收集处理后通过高排气筒排放。
3)噪声:本次项目运营期产生的噪声主要为废气处理风机、水泵、切割机、铣边机、焊机等设备产生的噪声。公司将通过选用低噪声设备,对高、低噪声集中而分别布置,利用车间、仓库厂房、设置围墙和安装使用噪声控制的设备及材料获得良好降噪效果。
4)固废:本次项目运营期产生的固废主要为危险废物、一般固废和生活垃圾。其中,危险废物自建专门的室内贮存场所用于暂存,并委托有资质单位处置;可回收的一般固废收集后对外出售;生活垃圾由环卫部门清运。
(2)取得的环评批复情况
本次项目已于 2024 年 11 月 22 日取得江苏省张家港保税区管理委员会出具的《关于江苏江锅智能装备股份有限公司重型装备绿色智能制造基地建设项目环境影响报告书的审批意见》(张保审批[2024]180 号)。
7、项目用地情况
本次项目选址位于张家港保税区景新路东侧,相关土地出让手续已办理齐备,土地出让金已经全额支付,本次项目建设用地已取得苏(2024)张家港市不动产权第 2033516 号《不动产权证书》。
此为摘取部分,完整版根据发改投资规【2023】304号国家发改委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲要求,可定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告。
目录
第一章 概述
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
1.1.2 项目建设性质
1.1.3 项目拟建地址
1.1.4 项目建设内容及规模
1.1.5 项目建设工期
1.1.6 项目投资估算及资金筹措
1.1.7 项目生产规模
1.2 企业概况
1.3 编制依据及研究范围
1.3.1 编制依据
1.3.2 研究范围
1.3.3 编制原则
1.4 主要结论和建议
1.4.1 主要结论
1.4.2 建议
第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案
2.1 项目背景
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 有利于优化区域产业结构,产业发展完善
2.2.2 项目建设是公司规模扩展,全球发展战略的重要组成部分
2.2.3 增加产能,提高公司盈利水平
2.2.4 有利于提高公司的行业竞争力及盈利能力
2.2.5 提升生产信息化和自动化水平,为业务发展和高效管理赋能
2.3 项目建设的可行性
2.3.1 国家政策推动行业的发展
2.3.2 公司拥有优质的客户资源及良好品牌认可度
2.3.3 行业经验丰富,技术协同优势显著
2.3.4 优秀的人才队伍和管理体制为本项目的顺利实施提供了基础保证
2.4 市场需求分析
2.4.1 市场需求分析:通过量化目标市场的消费需求,预测产品的潜在销售量及增长趋势
2.4.2 市场供给分析:评估现有及潜在竞争者提供的同类产品数量,识别供给缺口或过剩
2.4.3 市场竞争分析:研究行业竞争格局,包括市场份额分布、主要竞争对手策略及进入壁垒
2.4.4 项目产品分析:结合产品特性(如价格、质量、功能)与市场需求匹配度,判断其竞争力
2.4.5 市场综合分析:整合供需、竞争及产品数据,形成对项目整体可行性的判断
2.5 项目建设内容、规模和产出方案
2.5.1 项目建设内容及规模
2.5.2 项目产出方案
2.6 项目商业模式
2.7 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析
第三章 项目选址与要素保障
3.1 项目选址方案
3.1.1 项目选址的原则
3.1.2 项目选址需求
3.1.2 选址方案的初步拟定
3.2 项目建设条件分析
3.2.1 概况
3.2.2 政治
3.2.3 经济
3.2.4 项目投资地营商的主要优势
3.2.5 投资激励
3.2.6 经贸情况
3.2.6 法律法规
第四章 项目建设方案
4.1 技术方案
4.1.1 原料路线确定原则
4.1.2 生产工艺技术路线确定原则
4.1.3 技术先进性
4.1.4 生产工艺流程
4.1.5 主要原辅材料耗量
4.2 设备方案
4.3 工程方案
4.3.1 给排水工程
4.3.2 变配电工程
4.3.3 消防工程
4.3.4 火灾报警及消防控制系统
4.3.5 通信工程
4.3.6 室外管网等配套工程
4.4 数字化方案
4.4.1 工业化生产可靠性分析
4.4.2 技术管理及特点
4.4.3 建筑智能化
4.5 建设管理方案
4.5.1 项目建设期管理
4.5.2 公司注册及审批流程
4.5.3 项目审批流程
4.5.4 项目申报
4.5.5 项目实施进度计划
第五章 项目运营方案
5.1 生产经营方案
5.1.1 采购模式
5.1.2 生产模式
5.1.3 销售模式
5.1.4 研发模式
5.1.5 影响公司经营模式的关键因素
5.1.5 燃料动力供应保障
5.2 安全保障方案
5.2.1 危害因素和危害程度分析
5.2.2 安全措施方案
5.2.3 消防设施
5.3 运营管理方案
5.3.1 人力资源配置
5.3.2 人员培训
5.3.3 员工退场
第六章 项目投融资与财务方案
6.1 投资估算
6.1.1 投资估算范围
6.1.2 项目投资估算
6.1.3 资金使用和管理
6.2 盈利能力分析
6.2.1 基础数据与参数选取
6.2.2 编制依据
6.2.3 收入测算
6.2.4 成本核算
6.2.5 利润核算
6.2.6 财务评价分析
6.3 财务可持续性分析
6.3.1 不确定性分析
6.3.2 偿债能力分析
6.3.3 评价结论
第七章 项目影响效果分析
7.1 经济影响分析
7.2 社会影响分析
7.3 生态环境影响分析
7.3.1 施工期环境影响分析
7.3.2 营运期环境影响及环保措施
7.3.3 环境保护的建议
7.3.4 环境影响评价结论
7.4 资源和能源利用效果分析
7.4.1 项目能耗情况
7.4.2 节能措施及效果分析
7.4.3 管理节能措施
7.4.4 资源和能源利用效果分析结论
第八章 项目风险管控方案
8.1 工期风险
8.2 质量风险
8.3 市场竞争加剧的风险
8.4 市场波动风险
8.5 政策风险
8.6 政治风险
第九章 思瀚产业研究院结论与建议
9.1 主要研究结论
9.2 建议
附件:财务分析过程