依托宁波慈星股份有限公司在纺织装备领域的技术积累,本项目建设旨在开发满足不同行业需求的专用机型,拓宽产品应用领域,满足市场快速增长需求,推动我国高端纺织装备制造业的转型升级。项目建成后,将实现年新增 1,000 台车用纺织品用特种电脑横机、120 台智能可穿戴用特种电脑横机及 50 台高性能复合材料用特种电脑横机的生产能力,本项目建设期 2 年,预计总投资 10,000.00 万元。
2、项目实施的必要性
(1)紧抓战略性新兴产业市场机遇,满足下游领域快速增长需求
当前,全球制造业正朝着智能化、绿色化、高端化方向转型升级,项目重点布局车用纺织品、智能可穿戴及高性能复合材料三大领域,市场前景广阔,需求明确。在车用纺织品领域,随着新能源汽车的普及与智能座舱概念的深化,消费者对内饰的个性化、舒适性及功能集成提出了更高要求。3D 一体成型工艺能极大简化生产流程、减少浪费,完美契合汽车内饰轻量化、个性化的发展趋势。
根据 Precedence Research 数据,全球车用纺织品市场预计到 2034 年将增长至 491.4亿美元,中国市场规模预计到 2034 年将增至约 238.3 亿美元,为本项目产品提供了明确的增量市场。在智能可穿戴领域,柔性电子皮肤、智能纤维织物等前沿产品正驱动可穿戴技术革新,其制造依赖能够精密集成多种功能纱线的特种横机。
在高性能复合材料领域,风电、航空航天、汽车轻量化对近净成型、预成型体的需求激增,电脑横机技术是实现复杂结构一体化编织的关键。因此,本项目是公司把握下游产业升级红利,将技术优势转化为市场优势的必然选择。
(2)突破公司现有产品边界,拓宽高端应用领域
公司作为国内电脑横机行业的领军企业,在传统纺织领域拥有坚实的市场基础和品牌影响力。然而,公司主营的慈星品牌横机主要服务于服装纺织领域,在技术要求更高、附加值更大的产业用纺织品领域尚有较大的布局空间。本项目所研发的“工业用高端多功能特种电脑横机”,并非普通设备的简单升级,而是一个面向车用、可穿戴、复合材料三大新兴领域的专用技术平台。
通过整合并提升公司在菲林稿自动调整、真实线圈模拟仿真、一体化 3D 编织等方面的核心技术,并适配芳纶、碳纤维等高性能材料,该平台将实现从“纺织服装设备”到“高端工业装备”的跨越。这不仅是对公司现有产品线的有效延伸,更是将公司的技术能力从服饰编织,成功拓展至工业用纺织品领域,为公司打开了新的业务空间,奠定了未来发展的坚实基础。
(3)践行绿色制造理念,驱动全产业链节能降耗
本项目与国家推动的“循环经济”与“绿色发展”战略高度契合。首先,在生产源头,项目产品所采用的 3D 一体成型、近净成型编织技术,能从源头上减少裁剪和缝制工序,材料浪费可比传统方式降低高达 50%,从本质上提升了资源利用效率。其次,在终端应用层面,项目为下游产业提供了关键的绿色解决方案。
公司生产的高性能复合材料预成型体,是实现汽车零部件轻量化的关键,将直接助力新能源汽车减轻重量、提升续航里程,从而在最终端实现能耗的降低。本项目从源头减量到终端节能,系统性地践行了绿色制造理念,通过技术革新驱动了从上游生产至下游应用的全产业链节能降耗。这不仅是对国家“双碳”目标的积极响应,更将为慈星股份及下游客户构筑起绿色竞争壁垒。
3、项目实施的可行性
(1)项目建设内容与国家产业政策一致
本项目紧密围绕国家推动制造业高质量发展与纺织行业智能化转型的战略方向,与多项国家政策高度契合。根据《纺织工业数字化转型实施方案》中提出的“推动数智技术在装备研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节广泛应用”的要求,本项目聚焦工业用高端特种电脑横机的智能化、多功能化研发及生产制造,符合纺织机械数字化、智能化升级的政策导向。
同时,《产业结构调整指导目录(2024 年本)》将“智能化、绿色化、高效率、低能耗纺织机械”列为鼓励类产业,为本项目提供了明确的政策支持依据。此外,本项目积极响应《纺织工业提质升级实施方案(2023-2025 年)》中“围绕纤维新材料、功能性纺织品、智能制造装备等领域加快研发创新”的任务方向。综上,本项目在政策层面具备充分的可行性与支持依据,符合国家纺织工业转型升级的战略需求。
(2)丰富的自主创新经验与产品化能力为项目实施奠定基础
公司已建立起系统的创新体系和完整的产品矩阵。在研发层面,公司构建了“国内外双研发团队”的协同机制,国内团队深耕行业工艺,瑞士团队提供前沿探索,形成了专业能力与创新思维的有效互补,荣获国家科技进步奖、“中国制造 2025”示范企业、国家火炬计划实施单位等荣誉资质,进一步证明了公司的技术创新实力。
在产品层面,公司拥有从基础编织功能到高端复杂花型编织以及带嵌花功能的各种机型,产品线包括 3 针至 18 针不同规格的针型,展现了将技术成果转化为市场所需产品的丰富经验。公司所具备的从技术研发到产品落地的完整能力,将有效保障本项目产品的顺利产业化,为车用纺织品、智能可穿戴等工业场景提供成熟可靠的特种横机产品。
(3)优质的客户资源和健全的服务体系为项目实施提供保障
慈星股份经过长期的市场深耕,已在纺织装备领域构建了稳固的客户基础和优质的合作渠道。在客户资源方面,公司积累了超过万家客户资源,其中品牌客户与头部企业比重持续提升,包含比亚迪、江苏国泰集团等知名企业,客户结构不断优化。
与此同时,公司积极开拓国际市场,产品已成功出口至东南亚等多个地区,形成国内外市场协同发展的良好格局。通过与客户的深度合作,公司不仅积累了丰富的行业经验,更建立了完善的服务保障体系。该体系覆盖售前、售中、售后全流程,通过遍布全国的服务网络,为客户提供从专业咨询、操作培训到安装维护的全周期技术支持。
这套成熟的服务体系能够为项目产品的市场推广提供有力支撑,快速响应客户需求,保障产品稳定运行,有效提升客户满意度与市场竞争力。
4、项目投资概算
本项目总投资额为 10,000.00 万元,包括建设投资项目具体投资 9,244.60 万元、铺底流动资金 755.40 万元。
5、项目实施主体及建设地点
本项目由宁波慈星股份有限公司自主实施,项目的建设地点位于浙江省慈溪市杭州湾新区滨海四路 708 号,公司将利用现有场地进行项目建设。
6、项目经济效益
本项目正常年可实现营业收入为 14,650.00 万元(不含税),年利润总额为3,554.26 万元,项目投资财务内部收益率为 18.54%(所得税后),投资回收期为7.21 年(所得税后,含建设期 2 年),具备良好的经济效益。
上述测算不构成公司的盈利预测,测算结果不等同于对公司未来业绩做出保证,投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,请投资者予以关注。
7、项目报批事项及土地情况
本项目在公司现有土地上实施,不涉及新征地块。截至本可行性报告公告日,公司已取得项目备案信息表,备案号为(2511-330252-07-02-127003)、环评等手续尚在沟通办理中,公司将根据相关要求履行审批或备案程序。
此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、IPO募投可研、国资委备案、银行贷款、能评环评、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。
目录
第一章 概述
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
1.1.2 项目建设性质
1.1.3 项目拟建地址
1.1.4 项目建设内容及规模
1.1.5 项目建设工期
1.1.6 项目投资估算及资金筹措
1.1.7 项目生产规模
1.2 企业概况
1.3 编制依据及研究范围
1.3.1 编制依据
1.3.2 研究范围
1.3.3 编制原则
1.4 主要结论和建议
1.4.1 主要结论
1.4.2 建议
第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案
2.1 项目背景
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 服务国家绿色“双碳”战略,推动能源结构转型
2.2.2 突破技术壁垒,实现自主可控
2.2.3 关键共性基础保障
2.2.4 重塑产业格局,激活市场空间
2.2.5 满足日益增长的市场需求
2.3 项目建设的可行性
2.3.1 相关产业政策为项目开展提供良好的发展空间
2.3.2 公司具备深厚的研发储备和生产技术
2.4 市场需求分析
2.4.1 行业简介
2.4.2 产业链图谱
2.4.3 行业市场需求分析
2.4.4 行业现状及发展趋势
2.5 项目建设内容、规模和产出方案
2.5.1 项目建设内容及规模
2.5.2 项目产出方案
2.6 项目商业模式
第三章 项目选址与要素保障
3.1 项目选址方案
3.1.1 项目选址的原则
3.1.2 选址方案的确定
3.2 项目建设条件分析
3.2.1 地理环境
3.2.2 交通运输
第四章 项目建设方案
4.1 技术方案
4.1.1 原料路线确定原则
4.1.2 生产工艺技术路线确定原则
4.1.3 生产工艺流程
4.1.4 主要原辅材料消耗
4.2 设备方案
4.3 工程方案
4.3.1 设计依据和原则
4.3.2 结构设计方案
4.3.3 抗震设计方案
4.3.4 公用及辅助工程
4.4 数字化方案
4.4.1 工业化生产可靠性分析
4.4.2 技术管理及特点
4.4.3 建筑智能化
4.5 建设管理方案
4.5.1 项目建设期管理
4.5.2 项目招标
4.5.3 项目实施进度计划
第五章 项目运营方案
5.1 生产经营方案
5.1.1 研发模式
5.1.2 采购模式
5.1.3 生产模式
5.1.4 销售模式
5.1.5 影响公司经营模式的关键因素
5.1.6 燃料动力供应保障
5.2 安全保障方案
5.2.1 危害因素和危害程度分析
5.2.2 安全措施方案
5.2.3 消防设施
5.3 运营管理方案
5.3.1 项目运营期组织机构
5.3.2 人力资源配置
5.3.3 人员培训
第六章 项目投融资与财务方案
6.1 投资估算
6.1.1 投资估算范围及参考依据
6.1.2 项目投资估算
6.1.3 资金使用和管理
6.2 盈利能力分析
6.2.1 基础数据与参数选取
6.2.2 编制依据
6.2.3 收入测算
6.2.4 销售税金及附加
6.2.5 成本核算
6.2.6 财务评价分析
6.3 财务可持续性分析
6.3.1 不确定性分析
6.3.2 偿债能力分析
6.3.3 评价结论
第七章 项目影响效果分析
7.1 经济影响分析
7.2 社会影响分析
7.3 生态环境影响分析
7.3.1 环境评价依据及执行标准
7.3.2 污染控制目标
7.3.3 施工期环境影响分析
7.3.4 营运期环境影响分析
7.3.5 环境保护的建议
7.3.6 环境影响评价结论
7.4 资源和能源利用效果分析
7.4.1 用能标准和节能规范
7.4.2 项目能耗情况
7.4.3 源网荷储一体化规划
7.4.4 节能措施及效果分析
7.4.5 资源和能源利用效果分析结论
7.4.6 碳达峰碳中和分析
第八章 项目风险管控方案
8.1 工期风险
8.2 质量风险
8.3 市场竞争加剧的风险
8.4 市场波动风险
8.5 人才短缺风险
8.6 政策风险
第九章 思瀚产业研究院结论与建议
9.1 主要研究结论
9.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性
9.1.2 本项目的社会效益
9.2 思瀚建议
附件:财务分析附表过程