(一)项目基本情况
本项目计划投资 49,836.64 万元,通过购置土地、厂房及配套基础设施,并引进自动化、智能化生产设备对公司现有排气系统产品的生产线进行扩产升级,同时扩大公司在智能悬架领域内相关产品的产能。项目建成后,将形成年产 435 万件汽车排气系统零部件及 396 万件智能悬架零部件的生产能力,进一步提升公司产能规模及生产效率,更好地满足市场需求,巩固公司的市场竞争力。
(二)本次投资项目实施的必要性
1、突破现有产能瓶颈,巩固公司在排气系统领域内的领先地位
自杰锋汽车动力系统股份有限公司成为奇瑞汽车、吉利汽车、上汽集团等知名整车厂定点项目供应商以来,凭借自身丰富的产品种类、先进的技术工艺、稳定的产品质量以及快速的客户需求响应速度等优势,排气系统产品的产销量不断扩大,对公司现有的生产能力以及排产计划造成一定的压力,加之汽车销售旺季整车厂产能提升会导致一段时间内的瞬时需求量激增。报告期内,公司排气系统零部件产品的产能利用率较高且已接近饱和。
一方面,随着下游客户的业务体量的不断扩展,公司营业收入持续增长,导致公司排气系统零部件产品的产能接近饱和;另一方面,在争取新客户以及存量客户增量定点项目的过程中,下游整车厂明确要求供应商必须具备充足的产能以保证供货的及时性。因此,产能瓶颈和产能储备的不足将限制公司未来业务的扩展,公司迫切需要实施本项目来突破现有的产能限制,满足市场需求并支持公司的持续发展,巩固公司的领先地位。
2、丰富公司产品种类,顺应汽车智能化与高端化的总体发展趋势
随着汽车智能化与高端化趋势的加速,空气悬架、电子控制悬架等智能悬架零部件产品将逐步国产化。伴随着汽车产销量的增长,智能悬架零部件产品将迎来广阔的市场空间。公司具备多年的排气系统、动力系统等领域汽车零部件的设计开发经验,依托丰富的热流体、NVH、机电控制、液压、电磁、动密封及软硬件等综合研发能力,成功研发出空气弹簧、供气单元、阻尼可调电磁阀、空气弹簧刚度阀等智能悬架零部件产品并实现量产。
截至目前,公司在智能悬架零部件领域内已获得塞力斯、长安汽车、上汽通用、上汽大众、比亚迪等多个整车厂的项目定点,完成了样品开发及验证测试,并逐步进入批量供货阶段。通过本项目的实施,公司将引进国内外先进的自动化生产线,以适应中高端汽车市场对智能悬架系统的需求。同时,本项目的实施将丰富公司产品种类,加强公司的市场竞争力和盈利能力。
(三)本次投资项目实施的可行性
1、国家支持性的产业政策为项目实施提供了良好的市场前景
汽车零部件行业是国家鼓励发展的产业。近年来,我国政府发布了一系列与汽车零部件行业相关的产业政策,为公司的经营发展提供了有力的政策支持和良好的政策环境,有利于公司不断提升市场竞争力,持续健康发展。此外,国家相关部委陆续出台了《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》等一系列政策以鼓励和刺激汽车消费,为汽车整车及汽车零部件行业的稳定发展提供了政策支持,同时也有利于公司业务的稳定发展。
本次投资项目涉及的主要产品为排气系统产品以及智能悬架产品,能够应用于燃油车以及纯电、插电混动、增程式混动等新能源车型,符合国家产业政策和发展规划,募投项目产品市场前景良好。
2、长期稳定的优质客户资源,为项目的产能消化提供稳定的市场保障
杰锋汽车动力系统股份有限公司长期专注于汽车核心零部件领域,依托公司强大的研发实力、先进的技术水平、稳定的产品供应能力、快速的客户响应速度等方面的综合优势,与奇瑞汽车、上汽集团、吉利汽车、大众汽车、比亚迪、东风汽车、江淮汽车等国内外知名整车厂商建立了稳固的合作关系,其中公司与报告期内的第一大客户奇瑞汽车已合作将近 20 年,公司的产品品质赢得了国内各大整车厂商的高度认可,在行业内拥有较高的市场地位和品牌知名度。
因此,公司在客户开发、维护和服务方面积累了丰富的经验,建立了较为规范的系统流程,为进一步拓展新客户及新项目奠定了坚实的基础。公司优质的客户群体以及潜在客户市场开发能力为项目的实施提供了稳定的市场保障。
3、公司拥有完善的生产质量管理体系,为项目顺利实施奠定基础
杰锋汽车动力系统股份有限公司通过不断改良生产技术工艺、优化生产设备布局等方式,提升整体的制造工艺水平以及产品品质的稳定性,并将上述实践经验逐渐形成标准化、流程化、制度化体系运作,建立了完善的质量管理体系和质量控制标准。
公司通过了 IATF 16949:2016 管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证等资质认证,产品生产制造环节达到较高的质量、环境和健康安全管理水平。公司品质部负责原材料检验、生产过程中的质量监控、成品入库前的性能测试、对检测设备的定期校准以及售后质量管理等多个环节全流程的质量管控。公司完善的生产管理体系为募集资金投资项目的建设奠定了基础,是项目顺利实施的重要前提。
4、公司强大的技术研发实力为项目实施奠定了技术基础
公司坚持研发投入及自主创新,结合自身产品特点以及对未来的前瞻性判断开发新技术和新产品,经过多年的技术积累,在产品研发、制造工艺等方面积累了多项核心技术。同时,公司秉承创新驱动发展的理念,构建了一支专业基础扎实、具有较强创新意识的人才队伍,其中核心技术人员均具有 20 年以上的汽车零部件行业从业经验。
公司先后获评安徽省专精特新中小企业、安徽省企业研发中心、国家高新技术企业、安徽省技术创新示范企业、安徽省企业技术中心,并设立了省级博士后工作站。此外,公司多次获得安徽省科学技术奖、芜湖市科学技术奖、安徽省专利优秀奖、国家重点新产品证书、安徽省新产品证书、高新技术产品认定证书、安徽名牌产品等荣誉。
同时,公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会 CNAS 实验室认证以及奇瑞汽车、上汽集团、吉利汽车、东风汽车、江淮汽车等国内主流整车厂认证,公司具有较强的综合研发技术实力。公司强大的研发实力和丰富的技术储备为本项目实施奠定了技术基础。
(四)投资项目投资概算
本项目总投资为 49,836.64 万元,场地费用 20,477.92 万元,设备购置及安装费 27,960.69 万元,基本预备费 1,398.03万元。
(五)项目建设进度安排
本项目建设期拟定为 24 个月。项目进度计划内容包括可行性研究、初步规划设计、厂房购置及装修、设备招标与购置、设备安装与调试以及人员培训与试运营等。
(六)项目选址、土地使用、备案、环评取得情况
本项目将购买位于安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区机器人产业园经二路的整体标准化厂房,项目占地面积约为 99,264.81 平方米,新增建筑面积约为 86,008.03 平方米,项目涉及的土地及相关房产购置总金额为 20,477.92 万元。
根据公司与芜湖市鸠江区投资促进中心(芜湖市鸠江区委、区政府下属事业单位)签订的《项目投资合同》内容显示,该厂房为芜湖融创投资发展有限公司(芜湖市鸠江区人民政府国有资产监督管理委员会下属企业,以下简称“芜湖融创”)按照公司要求进行建设,竣工验收后,由芜湖融创租赁给公司使用,租赁价格以第三方评估市场价格为准,租赁期限为五年。
2025年 6 月,公司与芜湖融创签订《厂房意向协议》,约定由公司在标的厂房竣工验收后 5年内租赁该厂房。同时,在上述租赁期内,公司有权根据自身情况选择购买所承租的厂房及相应的土地,在符合相关法律法规的前提下,芜湖融创应积极配合办理公司购买厂房及土地的相关事宜。
本次拟投资项目涉及的备案批复、环评批复具体情况如下:
1 汽车排气系统及智能悬架零部件产业化项目 2504-340207-04-05-373675 芜自贸环审〔2025〕47 号。
(七)项目经济效益测算
本项目建设期为 24 个月,完全达产后预计可实现年均新增销售收入 163,044.76 万元(不含税)。本项目投资税后内部收益率为 20.83%,税后静态投资回收期为 6.18 年。
(八)公司主营业务情况
公司主要从事以汽车排气系统、动力系统等领域为主的汽车核心零部件产品的研发、设计、生产和销售,主要以一级供应商身份直接向整车厂供货,主要客户系国内外知名汽车整车制造厂商。公司主要产品为排气系统零部件(包括消声器、三元催化器等)、动力系统零部件(包括相位器、OCV 电磁阀等发动机零部件以及蓄能器、电磁阀、电磁铁等自动变速箱零部件),上述产品系报告期内公司主营业务收入的主要来源。
此外,随着汽车行业智能化、清洁化以及能源结构多元化等趋势的不断发展,公司以产品研发、制造工艺等方面的核心技术为支撑,依托于汽车零部件行业多年的智能制造经验,坚持市场及客户需求导向,在氢能源、智能悬架等新能源领域和智能化领域积极布局,开发出氢燃料电池零部件、智能悬架零部件(包括空气弹簧、供气单元、阻尼可调电磁阀、空气弹簧刚度阀、电控悬架控制器等)等汽车核心零部件产品,上述产品在报告期内已形成一定规模的量产和销售,相关销售收入构成公司主营业务收入的重要组成部分。
综上,自成立以来,公司持续深耕汽车核心零部件领域,不断优化产品结构,构筑了排气系统零部件、动力系统零部件、氢燃料电池零部件、智能悬架零部件四大主营业务产品系列矩阵。公司目前已形成以汽车排气系统零部件为业务基石,汽车动力系统零部件业务快速发展,同时逐步向氢能源、智能悬架等新能源领域和智能化领域积极拓展的业务格局。公司产品主要应用于乘用车领域,应用车型包括燃油车及插电混动、增程式混动等新能源车。
公司始终秉承创新驱动发展的理念,一直将技术研发和产品、工艺创新作为公司发展的动力。依托多年积累的核心技术和工艺开发经验,在产品开发及制造工艺方面不断创新,已拥有排气噪声控制技术、排气热端排放及耐久开发技术、可变气门正时系统惯性调向技术、可变气门正时系统双向调节技术、蓄能器动密封技术、高精度低迟滞电磁阀开发技术、氢气循环泵耐久技术、燃料电池空气密封阀技术、智能悬架调校技术、悬架动态主动控制技术、多样化数字化制消技术、全自动排气薄壁焊接技术、全自动催化器 GBD 封装技术、全自动精密加工及装配技术等多项核心技术。
截至报告期末,公司及其子公司拥有授权专利 86 项,其中发明专利 73 项。同时,公司注重产品质量的稳定性,已构建了成熟的产品品质保障体系,取得了 IATF16949、ISO14001 等管理体系认证。凭借丰富的产品种类、强大的研发设计能力、稳定的产品质量、先进的技术工艺、规模化的生产能力、快速的响应能力、优质的售后服务等诸多优势,公司在行业内已具有较高的品牌影响力和较强的市场竞争力。
以报告期内占主营业务收入比例最高的排气系统零部件为例,根据弗若斯特沙利文统计数据显示,2022 年度至 2024 年度,公司在国内乘用车排气系统零部件市场中(不含载体)按销售额排名分别位列第 5 位、第 3位和第 3 位,其中 2023 年度和 2024 年度仅次于佛吉亚和天纳克两大国际巨头,在国产品牌中位列第一。
公司先后获评安徽省专精特新中小企业、安徽省企业研发中心、安徽省技术创新示范企业、国家高新技术企业、安徽省企业技术中心,并设立了省级博士后工作站。此外,公司获得安徽省科学技术奖、芜湖市科学技术奖、安徽省专利优秀奖、国家重点新产品证书、安徽省新产品证书、高新技术产品认定证书、安徽名牌产品等多项荣誉。
经过多年持续深入的市场开拓,公司的客户群体覆盖了以奇瑞汽车、上汽集团、吉利汽车、大众汽车、比亚迪、东风汽车、江淮汽车等为代表的国内外知名汽车制造企业,产品品质赢得了客户的高度认可,多次荣获客户颁发的荣誉称号,包括奇瑞汽车 2021年度“卓越合作表现奖”、2023 年度“卓越质量表现奖”、2024 年度“卓越开发创新奖”、奇瑞科技 2023 年度“敢于挑战企业”、上汽集团 2021 年度“能力提升标杆奖”、上汽变速器 2022 年度“优秀开发奖”、上汽动力 2024 年度“金牌卓越质量奖”、南京汽车 2024 年度“优秀供应商”、江淮汽车 2020 年度“杰出合作奖”、2023 年度和 2024年度“价值贡献奖”等,具有较高的市场地位。
此报告为正式可研报告摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、资产转让并购、合资、资产重整、IPO募投可研、国资委备案、银行贷款、能评环评、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可行性研究报告可咨询思瀚产业研究院。
目录
第一章 概述
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
1.1.2 项目建设性质
1.1.3 项目拟建地址
1.1.4 项目建设内容及规模
1.1.5 项目建设工期
1.1.6 项目投资估算及资金筹措
1.1.7 项目生产规模
1.2 企业概况
1.3 编制依据及研究范围
1.3.1 编制依据
1.3.2 研究范围
1.3.3 编制原则
1.4 主要结论和建议
1.4.1 主要结论
1.4.2 建议
第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案
2.1 项目背景
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 服务国家绿色“双碳”战略,推动能源结构转型
2.2.2 突破技术壁垒,实现自主可控
2.2.3 关键共性基础保障
2.2.4 重塑产业格局,激活市场空间
2.2.5 满足日益增长的市场需求
2.3 项目建设的可行性
2.3.1 相关产业政策为项目开展提供良好的发展空间
2.3.2 公司具备深厚的研发储备和生产技术
2.4 市场需求分析
2.4.1 行业简介
2.4.2 产业链图谱
2.4.3 行业市场需求分析
2.4.4 行业现状及发展趋势
2.5 项目建设内容、规模和产出方案
2.5.1 项目建设内容及规模
2.5.2 项目产出方案
2.6 项目商业模式
第三章 项目选址与要素保障
3.1 项目选址方案
3.1.1 项目选址的原则
3.1.2 选址方案的确定
3.2 项目建设条件分析
3.2.1 地理环境
3.2.2 交通运输
第四章 项目建设方案
4.1 技术方案
4.1.1 原料路线确定原则
4.1.2 生产工艺技术路线确定原则
4.1.3 生产工艺流程
4.1.4 主要原辅材料消耗
4.2 设备方案
4.3 工程方案
4.3.1 设计依据和原则
4.3.2 结构设计方案
4.3.3 抗震设计方案
4.3.4 公用及辅助工程
4.4 数字化方案
4.4.1 工业化生产可靠性分析
4.4.2 技术管理及特点
4.4.3 建筑智能化
4.5 建设管理方案
4.5.1 项目建设期管理
4.5.2 项目招标
4.5.3 项目实施进度计划
第五章 项目运营方案
5.1 生产经营方案
5.1.1 研发模式
5.1.2 采购模式
5.1.3 生产模式
5.1.4 销售模式
5.1.5 影响公司经营模式的关键因素
5.1.6 燃料动力供应保障
5.2 安全保障方案
5.2.1 危害因素和危害程度分析
5.2.2 安全措施方案
5.2.3 消防设施
5.3 运营管理方案
5.3.1 项目运营期组织机构
5.3.2 人力资源配置
5.3.3 人员培训
第六章 项目投融资与财务方案
6.1 投资估算
6.1.1 投资估算范围及参考依据
6.1.2 项目投资估算
6.1.3 资金使用和管理
6.2 盈利能力分析
6.2.1 基础数据与参数选取
6.2.2 编制依据
6.2.3 收入测算
6.2.4 销售税金及附加
6.2.5 成本核算
6.2.6 财务评价分析
6.3 财务可持续性分析
6.3.1 不确定性分析
6.3.2 偿债能力分析
6.3.3 评价结论
第七章 项目影响效果分析
7.1 经济影响分析
7.2 社会影响分析
7.3 生态环境影响分析
7.3.1 环境评价依据及执行标准
7.3.2 污染控制目标
7.3.3 施工期环境影响分析
7.3.4 营运期环境影响分析
7.3.5 环境保护的建议
7.3.6 环境影响评价结论
7.4 资源和能源利用效果分析
7.4.1 用能标准和节能规范
7.4.2 项目能耗情况
7.4.3 源网荷储一体化规划
7.4.4 节能措施及效果分析
7.4.5 资源和能源利用效果分析结论
7.4.6 碳达峰碳中和分析
第八章 项目风险管控方案
8.1 工期风险
8.2 质量风险
8.3 市场竞争加剧的风险
8.4 市场波动风险
8.5 人才短缺风险
8.6 政策风险
第九章 思瀚产业研究院结论与建议
9.1 主要研究结论
9.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性
9.1.2 本项目的社会效益
9.2 思瀚建议
附件:财务分析附表过程