公司作为高新技术企业,重视研发创新与技术积累,于 2022 年入选工信部第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单。公司自创立以来始终致力于高品质微型轴承尤其是特微型轴承的基础技术、生产工艺、关键零部件研发优化以及新产品、新场景研发应用,在微型轴承领域拥有多项核心技术,包括微型轴承高效率精密磨加工技术、微型轴承自动化柔性装配技术、微型轴承自动化柔性检测技术、轴承自动化一体化连线生产技术、微型轴承定制化产品及应用方案设计生产技术等,截至本招股说明书签署日,公司已取得授权专利 80 项,其中发明专利 36 项。
公司所研发生产的产品在内径 1mm、1.5mm、2mm、2.3mm、2.5mm、3mm 等领域具有较强竞争力和影响力,并在超精密、超高速、超静音等高端应用场景实现广泛应用。公司产品已具备明显的品牌优势,获得江苏省高新技术产品、江苏省专精特新产品等奖项,并有多项产品被列入《省重点推广应用的新技术新产品目录》。
凭借着雄厚的技术实力以及完备的生产管理体系,公司目前已开发并实现销售一千二百余种微型轴承产品,被广泛应用于智能家居、消费电子、工业装备与机器人零部件、汽车制造、医疗器械与仪器仪表等众多领域,积累了如大疆、拓竹、科沃斯、巨星、追觅、星德胜、华夏恒泰、永立国际、金力传动、科力尔、莱克电气、鸣志电器、鼎智科技等行业知名客户。
1、项目建设内容
苏州铁近机电科技股份有限公司计划投资 67,959.15 万元实施年产 6 亿套高精轴承项目,一方面新建生产厂房及其他配套建筑,购置先进生产设备;另一方面扩充现有人才队伍,积极引进技术 人员、管理人员等。通过实施本项目,公司能够进一步提升生产产能、扩大经营规模、加大市场开发力度、提高业务承接能力及响应效率、提高公司产品在高端精密轴承行业的市场份额,从而增强公司持续盈利能力和市场竞争能力。
近年来,公司经营规模扩张主要系产能提升所致,公司现有生产规模和生产能力已趋于饱和,本次募投项目中的“年产 6 亿套高精轴承项目”是对公司现有产能的有效扩充。公司自有产能的建设进度、产能利用率以及运营效率将直接影响公司未来的盈利能力。
长期以来,全球微型轴承行业的市场基本由美蓓亚三美(NMB)、日本精工(NSK)等国际轴承巨头所垄断。受制于来自日本、美国和瑞典的全球八大轴承企业的技术垄断,市场上尚无标准的微型轴承生产线可以选用,可专用于微型轴承生产的机器设备亦不成熟,尤其是在一次研磨、二次研磨、装配等重要工序环节,可采购的设备类型大多是通用器械,仅可实现微型轴承生产的基本功能,难以满足公司对日常生产效率、产品稳定性和一致性等方面的要求。
公司机器设备通常涉及操作系统、主机马达、工作台、机械臂、电气电缆、仪器仪表等上百种器件,而微型轴承的加工精度要求极高,允许的误差一般在微米级别,这对公司机械和电气模块的设计整合能力提出了极高要求。
2、项目建设的意义和必要性
(1)有利于满足不断增长的市场需求,提高市场份额
随着我国制造水平的不断升级,轴承的应用场景越加广泛,同时下游市场对轴承的精度、性能、寿命和静音等指标的要求也越来越高,高端精密轴承的市场需求不断增加。受国家相关政策鼓励支持,我国高端精密轴承行业迅速发展,制造水平逐步提升,高端精密轴承产品下游市场空间广阔。近年来,公司不断积极开拓市场,积累了丰富的客户资源,产品需求量不断增加,目前公司现有产能已逐渐难以满足全部客户的订单需求。
本项目通过新建生产厂房,购置先进生产设备,进一步扩大公司高端精密轴承产品产能,提高公司生产能力,实现订单快速响应与交付,满足下游应用领域的市场需求;同时也有助于加速公司市场开拓进程,提高公司产品市场份额。
(2)有利于提升自动化水平,降低生产成本
在我国制造业转型升级的背景下,轴承行业作为重要的基础零部件制造业,正在朝着自动化、数字化、信息化方向发展。生产自动化水平的提升能够极大地提高产品生产效率和精度,在当前用工成本趋高以及市场竞争愈发激烈的局势下,能够大大降低生产成本,增强产品的市场竞争力。通过本项目的实施,公司引进大批先进的自动化生产设备将整体提升公司智能制造水平,可有效降低公司生产成本,增强公司的盈利能力。
(3)顺应行业发展趋势,促进公司可持续发展
在微型轴承领域,我国国产轴承市场占有率仍低于进口产品,近年来,我国积极出台了一系列产业政策,推动高端制造产业制造水平提升。本项目拟继续扩大国产微型轴承的生产规模,提升国产产品的市场占有水平,推动高端精密轴承的发展,顺应行业发展趋势,促进公司的可持续发展。
3、项目建设的可行性
(1)项目建设符合国家产业政策要求
本项目属于《产业结构调整指导目录(2024 年本)》“鼓励类”范畴,工业和信息化部、科技部等七部委发布的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》中提到:“深入实施产业基础再造工程,补齐基础元器件、基础零部件、基础材料、基础工艺和基础软件等短板,夯实未来产业发展根基。”;
工业和信息化部财、政部等七部委发布的《机械行业稳定增长工作方案》中提到:“加强质量品牌建设。开展机械产品可靠性提升行动。实施基础产品可靠性“筑基”工程,重点提升工业母机用丝杠、导轨、主轴,农业机械用精密排种器,工程机械用数字液压件,工业机器人用精密减速器等专用零部件,高端轴承、精密齿轮等通用基础零部件可靠性、一致性、稳定性。”;
此外,本项目符合《制造业可靠性提升实施意见》、《质量强国建设纲领》等政策要求,上述产业政策为本次募投项目建设提供了良好的政策环境,有利于项目的顺利实施。
(2)丰富的生产经验与技术基础为项目的实施奠定了基础
公司长期致力于研发精密级特微型深沟球轴承的制造工艺和技术,为客户提供广泛应用在智能家居、消费电子、工业装备与机器人零部件、汽车制造、医疗器械与仪器仪表等众多领域的精密产品,经过多年的生产技术积累,公司生产的内径 1mm、1.5mm、2mm、2.3mm、以及 2.5mm 等系列深沟球轴承,在超高速、超精密、超静音等高端应用场景上已实现技术突破。公司研发团队主要来自机械设计制造及其自动化、机电一体化、精密机械加工与检测等专业,并具有相关行业丰富的研究开发经历。
公司已获得专利证书 80 项,其中 36 项发明专利。此外,公司始终以客户需求为导向指导技术研发,不断加大研发投入,壮大研发队伍,通过对新技术、新工艺的研发,巩固公司现有的技术优势,以高附加值的产品不断满足客户个性化的市场需求。公司丰富的生产经验与技术基础为本项目的实施奠定了基础。
(3)广阔的市场需求和客户基础为项目产能消化提供保障
随着下游产品微型化、轻量化、便携式的设计逐渐成为未来发展方向,微型轴承的应用场景和市场需求将更加广泛。目前,我国微型轴承行业已形成较大规模的存量市场,且市场规模仍保持继续增长趋势。
根据思瀚数据显示,中国微型轴承市场规模已由 2021 年的 123.6 亿元增长至 2024 年的 138.3 亿元,预计至 2030 年可达 212.8亿元,2025 年至 2030 年间的复合增长率为 7.4%,日益增长的市场需求为公司产能消化提供坚实保障。
目前,公司与重要客户均建立了稳定的长期合作关系,主要客户有深圳市大疆创新科技有限公司实际控制的公司、深圳拓竹科技有限公司及其实际控制的其他公司、追觅创新科技(苏州)有限公司实际控制的公司、深圳市科力尔投资控股有限公司实际控制的公司和东莞市国梦电机有限公司及其实际控制的其他公司等。
此外,为进一步适应市场需要,满足客户需求,公司结合经营管理状况,建立了现代化的企业管理制度,确保公司产品质量,增加客户粘性。综上,广阔的市场需求和优质的客户资源为本项目产能的顺利消化提供了坚实可靠的保障。
4、项目投资概算
本项目总投资为 67,959.15 万元,主要包括建筑工程费、设备购置费、预备费等,具体投资概算如下: 建筑工程费 18,256.40 万元,设备及软件购置费 44,683.60 万元,工程建设其他费用 1,583.06 万元,预备费 394.32万元,铺底流动资金 3,041.77 万元。
5、项目建设期及实施进度
本项目建设期为 5.5 年
6、项目选址情况
本项目选址于江苏省苏州市吴江区黎里镇新黎路南侧、汾杨路西侧。苏州铁近机电科技股份有限公司就本项目实施所需土地已取得“苏(2024)苏州市吴江区不动产权第 9029586 号”的《不动产权证书》,面积总计 23,228.55 平方米,宗地用途为工业用地,终止日期为 2071 年7 月 11 日。
7、项目环保情况
2022 年度,苏州市生态环境局出具了《关于对苏州铁近机电科技股份有限公司建设项目环境影响报告表的批复》(苏环建诺09 第 0028 号),本项目将严格遵守国家和地方的法律法规,严格地执行建设项目环境影响评价和环境管理制度。
8、项目审批、核准或备案程序的履行情况
年产 6 亿套高精轴承项目已在苏州市吴江区行政审批局办理备案,项目首次备案时间为2021 年 5 月 10 日,获取编号“吴行审备2021。193 号”的备案证,后因项目总投资金额发生变动重新备案,于 2023 年 5 月 22 日取得备案编号为“吴行审备[2023]225 号”的《江苏省投资项目备案证》。
9、经济效益分析
项目建设期 5.5 年,预计第 7 年度完全达产,达产后预计年新增相关业务收入68,310.00 万元,新增净利润 16,791.80 万元。项目预计投资内部收益率 16.52%(税后),税后静态投资回收期 9.96 年(含建设期)。项目本身各项财务评价指标良好。
10、项目与公司主营业务的关系
公司本次投资项目均围绕现有主营业务开展,有利于通过增强公司技术研发水平和效率、提升生产自动化水平,大幅提升公司产能,满足不断增长的市场需求,加大市场开发力度,提升品牌影响力,从而进一步扩大公司业务规模并促进公司业务的可持续发展。
年产 6 亿套高精轴承项目是稳步推进公司发展规划的重要举措。公司拟通过本项目进一步提升生产产能、提高业务规模、扩大市场份额,进而增强公司持续经营能力和盈利能力。
此报告为正式可研报告摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、资产转让并购、合资、资产重整、IPO募投可研、国资委备案、银行贷款、能评环评、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可行性研究报告可咨询思瀚产业研究院。
目录
第一章 概述
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
1.1.2 项目建设性质
1.1.3 项目拟建地址
1.1.4 项目建设内容及规模
1.1.5 项目建设工期
1.1.6 项目投资估算及资金筹措
1.1.7 项目生产规模
1.2 企业概况
1.3 编制依据及研究范围
1.3.1 编制依据
1.3.2 研究范围
1.3.3 编制原则
1.4 主要结论和建议
1.4.1 主要结论
1.4.2 建议
第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案
2.1 项目背景
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 有利于优化区域产业结构,产业发展完善
2.2.2 项目建设是公司规模扩展,全球发展战略的重要组成部分
2.2.3 增加产能,提高公司盈利水平
2.2.4 有利于提高公司的行业竞争力及盈利能力
2.2.5 提升生产信息化和自动化水平,为业务发展和高效管理赋能
2.3 项目建设的可行性
2.3.1 国家政策推动行业的发展
2.3.2 公司拥有优质的客户资源及良好品牌认可度
2.3.3 行业经验丰富,技术协同优势显著
2.3.4 优秀的人才队伍和管理体制为本项目的顺利实施提供了基础保证
2.4 市场需求分析
2.4.1 市场需求分析:通过量化目标市场的消费需求,预测产品的潜在销售量及增长趋势
2.4.2 市场供给分析:评估现有及潜在竞争者提供的同类产品数量,识别供给缺口或过剩
2.4.3 市场竞争分析:研究行业竞争格局,包括市场份额分布、主要竞争对手策略及进入壁垒
2.4.4 项目产品分析:结合产品特性(如价格、质量、功能)与市场需求匹配度,判断其竞争力
2.4.5 市场综合分析:整合供需、竞争及产品数据,形成对项目整体可行性的判断
2.5 项目建设内容、规模和产出方案
2.5.1 项目建设内容及规模
2.5.2 项目产出方案
2.6 项目商业模式
2.7 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析
第三章 项目选址与要素保障
3.1 项目选址方案
3.1.1 项目选址的原则
3.1.2 项目选址需求
3.1.2 选址方案的初步拟定
3.2 项目建设条件分析
3.2.1 概况
3.2.2 政治
3.2.3 经济
3.2.4 项目投资地营商的主要优势
3.2.5 投资激励
3.2.6 经贸情况
3.2.6 法律法规
第四章 项目建设方案
4.1 技术方案
4.1.1 原料路线确定原则
4.1.2 生产工艺技术路线确定原则
4.1.3 技术先进性
4.1.4 生产工艺流程
4.1.5 主要原辅材料耗量
4.2 设备方案
4.3 工程方案
4.3.1 给排水工程
4.3.2 变配电工程
4.3.3 消防工程
4.3.4 火灾报警及消防控制系统
4.3.5 通信工程
4.3.6 室外管网等配套工程
4.4 数字化方案
4.4.1 工业化生产可靠性分析
4.4.2 技术管理及特点
4.4.3 建筑智能化
4.5 建设管理方案
4.5.1 项目建设期管理
4.5.2 公司注册及审批流程
4.5.3 项目审批流程
4.5.4 项目申报
4.5.5 项目实施进度计划
第五章 项目运营方案
5.1 生产经营方案
5.1.1 采购模式
5.1.2 生产模式
5.1.3 销售模式
5.1.4 研发模式
5.1.5 影响公司经营模式的关键因素
5.1.5 燃料动力供应保障
5.2 安全保障方案
5.2.1 危害因素和危害程度分析
5.2.2 安全措施方案
5.2.3 消防设施
5.3 运营管理方案
5.3.1 人力资源配置
5.3.2 人员培训
5.3.3 员工退场
第六章 项目投融资与财务方案
6.1 投资估算
6.1.1 投资估算范围
6.1.2 项目投资估算
6.1.3 资金使用和管理
6.2 盈利能力分析
6.2.1 基础数据与参数选取
6.2.2 编制依据
6.2.3 收入测算
6.2.4 成本核算
6.2.5 利润核算
6.2.6 财务评价分析
6.3 财务可持续性分析
6.3.1 不确定性分析
6.3.2 偿债能力分析
6.3.3 评价结论
第七章 项目影响效果分析
7.1 经济影响分析
7.2 社会影响分析
7.3 生态环境影响分析
7.3.1 施工期环境影响分析
7.3.2 营运期环境影响及环保措施
7.3.3 环境保护的建议
7.3.4 环境影响评价结论
7.4 资源和能源利用效果分析
7.4.1 项目能耗情况
7.4.2 节能措施及效果分析
7.4.3 管理节能措施
7.4.4 资源和能源利用效果分析结论
第八章 项目风险管控方案
8.1 工期风险
8.2 质量风险
8.3 市场竞争加剧的风险
8.4 市场波动风险
8.5 政策风险
8.6 政治风险
第九章 思瀚产业研究院结论与建议
9.1 主要研究结论
9.2 建议
附件:财务分析过程