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年产660万件精密数控刀具夹具数字化工厂建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2025-06-24

(一)项目主要建设内容

项目总投资 56,000.00 万元,用于新建厂房、仓库、研发中心大楼及辅助用房以提升公司数控刀具产能并提高公司研发能力。项目建成达产后,浙江欣兴工具股份有限公司将新增精螺纹刀具、可换刀头式刀具、整体硬质合金钻头、精密夹具系列产品产能 660 万件/年。

(二)项目建设的必要性

1、丰富产品结构,满足市场快速增长的需要

公司孔加工刀具广泛应用于钢结构工程、轨道交通、造船业、能源装备、机械制造、石油工程等工程制造及数控加工领域。近年来,随着下游终端用户生产观念逐渐从“依靠廉价劳动力”向“改进加工手段提高效率”进行转变,以及数控机床市场的转型升级,对高效刀具的需求量与性能要求也快速提升。报告期内,公司适时把握市场需求变化趋势,积极引进先进生产设备提升产能规模,但产能利用率已基本处于饱和状态,扩大产能成为公司进一步发展的迫切任务。

通过本次募集资金投资项目的实施,公司将扩建新生产基地,引进国内外先进生产设备,从而有效解决公司数控刀具产能瓶颈,满足市场快速增长的需要。此外,通过本次募集资金投资项目,公司将新增螺纹刀具、可换刀头式刀具、整体硬质合金钻头及精密夹具等数控刀具及配套产品产能,为未来转型成为全球领先的刀具加工技术解决方案供应商打下坚实基础。

2、生产智能化转型

随着全球制造业的转型升级,中国切削刀具制造行业将迎来全面的生产数字化、智能化改造升级换代。近几年,公司产品规格不断丰富,产品所包含的设计数据、工艺参数快速累积,这都对公司生产管理提出更高的要求。升级制造系统使生产设施智能化成为公司发展的必然选择。本次募集资金投资项目拟加大生产装备的智能化和生产线的数字化升级,通过现代信息化智能控制系统,进一步提升公司数控刀具产品性能的一致性和稳定性,提高公司产品的市场竞争力。

3、保持技术领先,提升企业竞争力的需要

公司秉承“瞄准世界级孔加工技术,研一款,精一款”的研发战略,聚焦于切削力与切屑控制技术、精密磨削技术、精细热加工技术及精益生产与检测技术等核心技术的研发创新。公司经过多年发展已自主研发并掌握大量硬质合金数控刀片生产加工的关键核心技术,产品在行业内拥有一定的竞争力和市场份额。但与欧美和日韩高端刀具企业相比,包括公司在内的国产刀具企业在技术研发能力、产品制造工艺和产品性能方面仍存在差距。

面对我国高端制造业对高效先进刀具的迫切需求,公司需要通过本次募集资金投资项目,加大对刀具切削耐用度、切削效率、应用稳定性、切削精度等方面的性能的基础研究攻关,不断进行产品应用开发,弥补在高端数控刀具市场的不足,提升企业整体竞争力,扩大国内高端数控刀具的市场占有率。

4、项目对公司业务创新、创造、创意性的支持作用

精密数控刀具夹具数字化工厂建设项目与公司主营业务的发展需要相一致,是对公司核心竞争力的深化提升,是强化公司核心技术体系的重要手段,对公司业务创新、创造、创意性起到了重要的支持作用。本次项目是研发生产一体化项目,该项目将立足于公司主营产品,加大对高效先进刀具的研发和生产装备升级的投入力度,进一步提升公司对高效先进刀具产品的研发能力,有利于促进公司产品的持续优化、升级,提升公司在市场中的竞争力。

(三)本次项目的可行性

1、项目符合国家产业政策

近年来,国家及行业协会陆续推出了《“十四五”原材料工业发展规划》《机械工业“十四五”发展纲要》《产业结构调整指导目录(2024 年本)》等政策文件,积极推动我国先进制造技术及工具设备的快速发展。在国家政策的支持下,硬质合金及高速钢刀具行业正迎来战略发展机遇。作为高端制造和现代制造的基础,高端刀具产业规模将迅速扩大,未来国内产业竞争力也有望在国际市场中显著提升。

同时,包括钢结构工程、轨道交通、造船业、能源装备、机械制造、石油工程等下游行业,亦受到《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《关于推动城乡建设绿色发展的意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》等行业政策支持,公司作为其上游具有先发优势的孔加工刀具生产企业,有望迎来业务的持续增长。国家产业政策的有力支持将促进公司本次项目新增产能的消化。

2、下游市场需求持续增长,进口替代趋势明显

“十三五”规划实施以来,国内供给侧结构性改革的不断深化,2018 年切削刀具行业市场规模达到 421 亿元,相对于 2016 年增长 30.95%。2019 年受中美贸易摩擦以及汽车等下游行业下行的影响,我国切削刀具市场规模下降至 393 亿元,2021 年市场规模达到 477 亿元,同比上升 13.3%。随着我国经济环境的优化以及我国制造业的不断发展,我国刀具市场规模有望持续增长。随着国产刀具企业在材料、涂层、工艺装备等方面技术水平的不断提高,国产刀具向高端市场延伸,进口刀具市场份额下降明显。

近年来,国内刀具企业在不断引进消化吸收国外先进技术的基础上,研究成果和开发生产能力得到了大幅提升,国产刀具向高端市场延伸,凭借产品性价比优势,已逐步实现对高端进口刀具产品的进口替代,加速了刀具的国产化。根据中国机床工具工业协会统计数据,2022 年我国进口刀具规模为 126 亿元,较 2021 年的 138 亿元下降 8.70%。

2016 年至 2022 年进口刀具占刀具总消费的比重从 37.26%下降至 28.57%,我国刀具的自给能力在逐步增强,进口替代速度加快。同时,随着我国刀具产品技术水平及产品多样性的不断提高,我国刀具产品的出口量亦在持续增长,2021 年至 2024 年,我国刀具产品出口规模分别为 225.16 亿元、231.87 亿元、233.65 亿元及 256.53 亿元。下游市场需求增加及进口替代将促进公司本次项目新增产能的消化。

2、与公司主要业务、核心技术之间的关系

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司现有主营业务,结合国家产业政策和行业发展特点,以现有技术为依托实施的投资计划,是对现有主营业务的进一步拓展。产能扩建项目投产后,有利于公司缓解现有产品产能不足的瓶颈,优化产品结构,提升公司整体规模和综合竞争实力;

本次项目中的研发中心虽不直接产生效益,但项目的实施将进一步完善公司的研发体系,有效增强公司的技术和研发优势,其效益将最终体现在公司生产技术水平提高、工艺流程改进、新产品快速投放所带来的生产成本的降低和盈利水平的提升,巩固和提升公司的行业地位。

综上,本次募集资金投资项目符合公司业务的未来发展目标和战略规划,项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式,将会显著提升公司的盈利能力和抗风险能力,增强公司的核心竞争力和可持续发展能力

(四)项目的市场情况分析

1、行业市场分析现状

欧美等发达国家的硬质合金工业体系成熟,对材料基础原理和涂层原理的研究成果较多,通过持续不断的优化硬质合金材质、涂层和刀具结构,提高硬质合金刀具的高效加工性能,使硬质合金刀具能够最大范围的应用到各种领域。根据前瞻资讯的报告显示,在世界范围内,硬质合金刀具占主导地位,比重超过 60%。

根据 QYResearch 出具的《Global Cutting Tools Market Professional SurveyReport 2023-2029》,预计 2029 年全球金属切削刀具市场规模将达到 2,944 亿元,2023 年至 2029 年期间的复合增长率 CAGR 为 4.2%。

我国切削刀具市场消费情况与我国制造业发展水平和结构调整息息相关。受国内投资增速放缓和需求结构调整影响,2011 年至 2016 年刀具市场规模主要集中在 312 亿元至 345 亿元的区间。“十三五”规划实施以来,国内供给侧结构性改革的不断深化,根据浙商证券研究所研究报告,2018 年切削刀具行业市场规模达到 421 亿元,相对于 2016 年增长 30.95%。

2019 年受中美贸易摩擦以及汽车等下游行业下行的影响,我国切削刀具市场规模下降至 393 亿元,但随着全球贸易形势的逐步稳定,刀具产品基于工业易耗品刚性需求的特点,其市场规模逐步回升,2020 年至 2024 年,我国切削刀具市场规模分别为 421.19 亿元、477.21 亿元、464.61 亿元、493.31 亿元及 527.45 亿元,呈稳步上升趋势,年复合增长率达 5.79%。随着我国制造业的不断发展,我国刀具市场规模有望持续增长。

随着国内刀具企业在材料、工艺、生产装备等方面技术水平的不断提高,国产刀具逐步向高端市场延伸,进口刀具的市场份额逐步下降。近年来,国内刀具企业通过不断引进消化吸收国外先进技术,生产工艺研发和产品开发能力得到了大幅提升,国产刀具向高端市场延伸,凭借产品性价比优势,已逐步实现对高端进口刀具产品的进口替代,加速刀具的国产化。

根据中国机床工具工业协会统计数据,2021 年至 2024 年,我国进口刀具规模(不含海外品牌在华生产并销售部分)分别为 106.32 亿元、97.32 亿元、87.58 亿元及 85.25 亿元,呈逐年下降趋势,我国刀具的自给能力在逐步增强,进口替代速度加快。同时,随着我国刀具产品技术水平及产品多样性的不断提高,我国刀具产品的出口量亦在持续增长,2021年至 2024 年,我国刀具产品出口规模分别为 225.16 亿元、231.87 亿元、233.65亿元及 256.53 亿元。

在刀具行业中,按照发展阶段、技术水平、市场策略等差异,全球刀具行业竞争格局大致分为三个阵营:欧美企业、日韩企业和中国本土企业。

第一阵营为山特维克、肯纳金属、伊斯卡等为代表的欧美刀具制造商,通过多年的技术积累,形成了丰富的产品系列,以切削加工整体解决方案业务模式为主。欧美企业与其他竞争对手相比,具有一定的技术优势。但是这类企业存在价格昂贵、交货周期长的问题,国内用户以大中型企业、外资企业为主。

第二阵营为日本三菱、日本京瓷、韩国特固克等为代表的日韩刀具企业,日韩刀具企业定位于为客户提供通用性高、稳定性好和性价比高的产品,在高端制造业的非定制化刀具领域赢得了较多厂商的青睐,其产品价格高于国产刀具。

第三阵营为我国的刀具企业,我国国内刀具企业数量众多,竞争实力差距较大,行业内中低端标准工量具产品的供给充足,但现代高效刀具供应服务能力不足,国内大部分刀具企业仍以中低端刀具产品的生产及销售为主。

近年来,随着我国制造业水平的不断提高,国内头部的刀具企业通过在细分领域多年的技术投入及产品开发,开始参与国际竞争并逐步实现进口替代。以公司为例,在核心产品所处的细分领域中,在国内刀具生产企业中,公司钢板钻产品销售数量排名第一。并在海外市场与第一阵营、第二阵营的刀具生产企业开展竞争。

2、新增产能消化情况

(1)项目符合国家产业政策

近年来,国家及行业协会陆续推出了《“十四五”原材料工业发展规划》《机械工业“十四五”发展纲要》《产业结构调整指导目录(2024 年本)》等政策文件,积极推动我国先进制造技术及工具设备的快速发展。在国家政策的支持下,本次项目所面处市场正迎来战略发展机遇。

作为高端制造和现代制造的基础,高端刀具产业规模将迅速扩大,未来国内产业竞争力也有望在国际市场中显著提升。同时,包括钢结构工程、轨道交通、造船业、能源装备、机械制造、石油工程等下游行业,亦受到《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《关于推动城乡建设绿色发展的意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》等行业政策支持,本次项目所面向市场将得到持续发展,公司作为其上游具有先发优势的孔加工刀具生产企业,有望迎来业务的持续增长。国家产业政策的有力支持将促进公司本次项目新增产能的消化。

(2)下游市场需求持续增长,进口替代趋势明显

“十三五”规划实施以来,国内供给侧结构性改革的不断深化,根据浙商证券研究所研究报告,2018 年切削刀具行业市场规模达到 421 亿元,相对于 2016年增长 30.95%。2019 年受中美贸易摩擦以及汽车等下游行业下行的影响,我国切削刀具市场规模下降至 393 亿元,但随着全球贸易形势的逐步稳定,刀具产品基于工业易耗品刚性需求的特点,其市场规模逐步回升,2020 年至 2024 年,我国切削刀具市场规模分别为 421.19 亿元、477.21 亿元、464.61 亿元、493.31 亿元及 527.45 亿元,呈稳步上升趋势,年复合增长率达 5.79%。随着我国制造业的不断发展,我国刀具市场规模有望持续增长。

随着国产刀具企业在材料、涂层、工艺装备等方面技术水平的不断提高,国产刀具向高端市场延伸,进口刀具市场份额下降明显。近年来,国内刀具企业在不断引进消化吸收国外先进技术的基础上,研究成果和开发生产能力得到了大幅提升,国产刀具向高端市场延伸,凭借产品性价比优势,已逐步实现对高端进口

刀具产品的进口替代,加速了刀具的国产化。根据中国机床工具工业协会统计数据,2022 年我国进口刀具规模为 126 亿元,较 2021 年的 138 亿元下降 8.70%。2016 年至 2022 年进口刀具占刀具总消费的比重从 37.26%下降至 28.57%,我国刀具的自给能力在逐步增强,进口替代速度加快。同时,随着我国刀具产品技术水平及产品多样性的不断提高,我国刀具产品的出口量亦在持续增长,2021 年至 2024 年,我国刀具产品出口规模分别为 225.16 亿元、231.87 亿元、233.65 亿元及 256.53 亿元。

下游市场需求增加及进口替代将促进公司本次项目新增产能的消化。

(五)项目实施主体、项目选址及用地情况

项目由公司自主组织和实施,项目拟在浙江省嘉兴市海盐县进行建设,项目建设已取得相关《不动产权证》(浙(2023)海盐县不动产权第 0006076 号,地点位于浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇六里村(海盐县 22-083 号地块)。

(六)项目投资概算

项目预计建设期 3 年,总投资 56,000.00 万元。

1、建筑工程及其他工程费用

建筑工程及其他工程费用主要包括土地购置费用、厂房、仓库、研发中心大楼、辅助用房、污水处理站等建筑物的土建和装修费用,新建建(构)筑面积112,500 平方米,建筑工程及其他工程费用合计 22,897.65 万元。

2、设备购置及安装工程费用

项目设备购置费包括项目中的生产设备、研发与检测设备、公用工程设备等

(七)项目的环保情况

本项目已取得嘉兴市生态环境局出具的《关于浙江欣兴工具股份有限公司精密数控刀具夹具数字化工厂建设项目(年产 660 万件精密数控刀具数字化工厂及配套研发中心项目)环境影响报告表的批复》(嘉环盐建[2023]48 号)。

(八)项目的经济效益分析

本项目总投资额 56,000.00 万元,项目达产后年销售收入 51,000.00 万元,利润总额 12,888.20 万元,税后内部收益率 16.96%,投资回报期 7.96 年(含建设期)。

此为摘取部分,完整版根据发改投资规【2023】304号国家发改委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲要求,可定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告。

目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 有利于优化区域产业结构,产业发展完善

2.2.2 项目建设是公司规模扩展,全球发展战略的重要组成部分

2.2.3 增加产能,提高公司盈利水平

2.2.4 有利于提高公司的行业竞争力及盈利能力

2.2.5 提升生产信息化和自动化水平,为业务发展和高效管理赋能

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 国家政策推动行业的发展

2.3.2 公司拥有优质的客户资源及良好品牌认可度

2.3.3 行业经验丰富,技术协同优势显著

2.3.4 优秀的人才队伍和管理体制为本项目的顺利实施提供了基础保证

2.4 市场需求分析

2.4.1 市场需求分析:通过量化目标市场的消费需求,预测产品的潜在销售量及增长趋势

2.4.2 市场供给分析:评估现有及潜在竞争者提供的同类产品数量,识别供给缺口或过剩

2.4.3 市场竞争分析:研究行业竞争格局,包括市场份额分布、主要竞争对手策略及进入壁垒

2.4.4 项目产品分析:结合产品特性(如价格、质量、功能)与市场需求匹配度,判断其竞争力

2.4.5 市场综合分析:整合供需、竞争及产品数据,形成对项目整体可行性的判断

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

2.7 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 项目选址需求

3.1.2 选址方案的初步拟定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 概况

3.2.2 政治

3.2.3 经济

3.2.4 项目投资地营商的主要优势

3.2.5 投资激励

3.2.6 经贸情况

3.2.6 法律法规

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 技术先进性

4.1.4 生产工艺流程

4.1.5 主要原辅材料耗量

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 给排水工程

4.3.2 变配电工程

4.3.3 消防工程

4.3.4 火灾报警及消防控制系统

4.3.5 通信工程

4.3.6 室外管网等配套工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 公司注册及审批流程

4.5.3 项目审批流程

4.5.4 项目申报

4.5.5 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 采购模式

5.1.2 生产模式

5.1.3 销售模式

5.1.4 研发模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.5 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 人力资源配置

5.3.2 人员培训

5.3.3 员工退场

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 成本核算

6.2.5 利润核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 施工期环境影响分析

7.3.2 营运期环境影响及环保措施

7.3.3 环境保护的建议

7.3.4 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 项目能耗情况

7.4.2 节能措施及效果分析

7.4.3 管理节能措施

7.4.4 资源和能源利用效果分析结论

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 政策风险

8.6 政治风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.2 建议

附件:财务分析过程

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