乖宝宠物食品集团股份有限公司从事宠物食品的研发、生产和销售,主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品,主要产品包括科学营养配方的主粮系列,以畜禽肉、鱼肉等为主要原料的零食系列以及含冻干卵磷脂、乳酸钙等功能原料的保健品系列等。公司始终坚持“全球视野,持续创新”的理念,致力于生产消费者需要的营养、健康的宠物食品。
1、项目概况
本项目以公司多年在宠物食品生产上积累的丰富经验为基础,通过引进国内外先进制造生产设备,新建高端主粮、高端零食及保健品生产线,改善公司现有宠物食品工艺技术和扩大现有产能。
项目的实施将进一步提高公司生产线的集成化和自动化,提高资源配置效率和生产周转速度,降低人工成本,有利于增加公司效益。同时通过生产工艺技术的升级,提高产品质量,扩大高端产品占比,丰富产品品类,优化产品结构。
项目考虑到生产线规划建设、设备选型与订购、人员招聘与培训及投产前各项准备工作与试投产等实际需要,计划建设周期为 18 个月。项目建设完成后,将形成年产 58,500 吨主粮、3,133 吨零食以及 1,230 吨高端保健品的制造能力,项目达产后年销售收入预计可达 97,445.70 万元。
2、项目必要性
(1)扩大产品产能,把握行业发展的历史机遇
中国宠物食品市场的迅猛发展,为行业内企业的业务扩张提供了市场空间。加之近几年本土品牌崛起,中国消费者尤其是年轻消费者不再受“国产不如进口”的刻板印象的影响,更重视产品品质,对本土品牌的认同度大幅提升,国内宠物食品市场正处于本土企业有望赶超国际企业成为市场主导的历史节点。本项目扩大产能,丰富产品品类,有助于支持公司业务规模的扩张,把握行业发展的历史机遇。
鉴于国际市场的多变性和不可控性,公司在积极拓展出口业务的同时,重点开拓国内市场,加强自有品牌的投入,进一步提高自有品牌产品的销售收入,扩大市场份额,打造国内外一流品牌。本项目的实施符合公司未来发展战略,也可有效提高公司的抗风险能力。
(2)扩张业务规模,有效降低生产成本
欧美等发达市场宠物食品行业巨头已经实现较大规模化生产,为国内生产企业发挥规模优势提供了借鉴。国外巨头在原材料集中采购方面,具有较高的议价能力,在生产效率及生产成本方面也更具优势。国内企业如资金实力不够雄厚,很难在与国外品牌的竞争中立足。
乖宝宠物食品集团股份有限公司相比于国内同行业企业,具有明显的先发优势和规模优势,但与国外巨头相比仍有差距。本项目通过新建生产线,将极大地发挥潜在产能;扩产后通过规模效益,有效提升生产效率、降低生产成本,促使产品毛利率的提高;对原材料可集中采购,提升自身的议价能力;此外,公司现有产品的销售渠道和管理资源可以最大化发挥优势,更好地消化新增产能,提高整体销售收入,降低单位销售费用和管理费用,提高公司整体运营效率,降低系统整体运营成本。
本项目将有利于公司发挥规模优势,加深加宽公司的“护城河”,巩固公司的行业领先地位,进而在与国内外厂商的竞争中脱颖而出。
(3)引进先进设备,提高公司制造水平
本项目以公司现有技术为依托,是对公司现有生产条件的全面改造,引入更多的先进制造设备融入到原有的生产能力当中,实现精益化生产,将直接促进企业的产品升级。本项目的实施有助于提高产品质量,提升公司制造水平,巩固公司核心竞争力。
(4)优化产品结构,打造差异化产品
随着宠物角色的转换,宠物主也随之改变其对待宠物食品的消费观念,更加关注宠物食品的营养价值和功能性。目前,宠物食品的种类已从主粮发展到满足各类不同需求的功能性宠物食品,如有针对性的宠物保健品、处方粮及鲜肉粮等。高端宠物食品营养性更强,可以大大提高宠物的免疫力和健康水平。
公司目前主营产品主要为宠物主粮、零食及宠物保健品的生产销售。本项目通过新增保健品生产线,将丰富公司的产品结构,扩充公司产品品类,为公司带来新的利润增长点。另外通过扩建宠物中高端主粮及零食生产线,将提高鲜肉粮、处方粮等高端产品占比,促进公司形成多样化的经营优势,提升品牌形象,从而提升公司在国际、国内宠物食品市场上的品牌竞争力。
(5)解决产能瓶颈,实现公司规划布局
公司目前的生产基地总体产能利用率较高,部分品类产能趋于饱和,公司亟需通过新增生产线解决产能瓶颈问题,同时也能进一步实现公司的战略规划布局。
在当前部分产品产能利用率趋近饱和的情况下,尤其是在国内“双十一”、“618”等购物狂欢节的关键销售节点,公司仍然无法满足快速增长的市场需求,产能扩建迫在眉睫。因此本项目将通过新建生产场地,合理构建空间布局,引进设备及产线,集中生产管理,提升公司生产效率,有助于缓解产能负荷过高的压力,从而达到公司长远发展的目标。
3、项目可行性
(1)良好的客户基础,为项目产能消化提供支撑
乖宝宠物食品集团股份有限公司成立之初主要从事为海外客户提供 OEM/ODM 服务,以美国、欧洲、日韩等国际市场为主。凭借在宠物食品领域多年积累的研发、生产经验,稳定的产品品质以及对客户需求的快速响应能力,公司与下游客户建立了稳定、长期、深层次的战略合作关系,成为沃尔玛、品谱等国际企业认定的供应商。
自 2013 年公司从贴牌出口转型发展自有品牌以来,自有品牌销售收入不断增长。公司 2022 年自有品牌销售收入合计达 204,613.89 万元,2020-2022 年自有品牌销售收入年均复合增长率达 43.53%。经过对自有品牌的持续建设投入,现已形成宠物主粮、零食、保健品和其他宠物食品在内的全产业链条和多品牌系列。公司自有品牌凭借出色的产品品质、优秀的售前售后服务、专业的品牌形象,获得消费者的广泛认可,并多次荣获“最受消费者欢迎品牌”等荣誉。
公司稳定而优质的客户群体是公司落实本项目并消化新增产能的有力保障。公司品牌在市场上已经拥有良好的口碑,为项目的实施奠定基础。
(2)行业未来增速可观,为项目提供了市场空间
随着社会经济发展以及科学养宠、精细化养宠观念的提升,宠物情感价值的凸显,人们愿意支付更高的价格购买高质量、安全、更有营养的宠物食品。近年来在全球范围内,宠物行业的发展带动宠物食品市场稳步增长。就我国而言,随着人均可支配收入的提升,宠物食品市场近年来迅猛发展,年均复合增长率远超世界平均水平。我国的宠物渗透率与养宠支出与发达国家相比都仍处于较低水平,未来我国宠物食品行业存在较大的增长空间,市场前景广阔,为项目的顺利实施提供了市场空间。
(3)优秀的质量安全管理,为项目顺利实施提供保障
公司高度重视产品质量的管理,其生产工序严格按照人类食品安全标准执行,从原材料进厂到生产过程,再到成品出厂均进行严格检验,确保产品达到出口级品质。
公司严格遵循国际质量检测标准把控产品质量;自有的辐照中心对产品进行安全辐照;成品检验坚持内部实验室检测与有资质的第三方检测相结合,符合欧、美、日、韩等多国的标准;最后根据售后反馈不断升级产品,以保证产品质量安全。
公司及其生产子公司通过 BRCGS 认证、FSSC22000 认证、FSMA 认证、IFS 认证、GMP 认证和 HACCP 认证,取得美国 FDA、加拿大 CFIA、日本 MAFF、欧盟 FVO 等海外宠物食品消费大国官方机构的认可,产品质量符合美国、加拿大、日本、欧洲等进口国家和地区质量标准。优秀的质量安全管理,为本项目的顺利实施提供了保障。
(4)国家政策持续利好,为项目实施提供良好环境
近年来宠物行业的消费属性在目前国内人口政策和监管政策的双重驱动下已经大大增强,刚性化增长驱动力得到强化,养宠人数持续增加,促进了宠物食品行业市场的繁荣。
国家相关部门陆续出台的宠物食品行业相关规范性文件,为国内宠物行业的发展创造健康有序的竞争环境。2018 年 5月农业农村部颁布第 20号公告《宠物饲料管理办法》后,国内宠物食品生产企业竞争更加规范,利好国内较早布局宠物食品生产的龙头企业。公司经过十多年的发展,在管理经验、生产规模及品牌建设上都具备先发优势,日趋完善的政策监管为项目实施提供了良好的环境。
4、项目建设方案
(1)项目投资概算
本项目投资总计 36,737.41 万元,其中土建工程 5,355.10 万元,设备采购及安装21,495.29 万元。
(2)产品工艺流程
公司核心技术在膨化类主粮生产工艺流程中主要体现在原料投放和调制熟化环节。行业常规技术是投放肉粉和不超过 20%的鲜肉,而公司通过自主创新的 EAS 鲜肉全营养技术工艺和装备控制技术、鲜肉瞬时升温乳化技术的应用,解决了犬猫食用大分子蛋白易过敏和鲜肉完全替代肉粉等技术难题,提高了产品熟化度,使鲜肉添加量可以达到 70%,使产品更加符合犬猫的饮食天性,更易被消化吸收。
乖宝宠物食品集团股份有限公司核心技术在主食湿粮/零食湿粮工艺流程中主要体现在预处理和混合环节。发行人在国内创新了湿粮主食化工艺,在预处理和混合环节利用真空滚揉、真空乳化技术以及多项核心工艺参数调整,实现了对各种营养素的完全控制,减少了热敏性营养素损失,满足犬猫对主食的 40 多种营养素的需要。
公司核心技术在冻干主粮/零食生产工艺流程中主要体现在原料解冻、原料检验、预处理、配料秤重、混合、预冻和冻干 CCP2 环节。公司对真空冷冻干燥技术用于宠物食品制造进行了自主创新,研发犬猫冻干主食新品类,改变了原来只有传统膨化工艺生产犬猫主食的行业惯例,解决了传统工艺营养流失大、营养不全面、新鲜度低的痛点,有效降低了产品酸价和营养素氧化,引领了行业新技术应用。
公司核心技术在烘干类零食生产工艺流程中主要体现在烘干杀菌 CCP2 环节。公司自主创新了热风干燥工艺及装备控制技术,实现了隧道式干燥系统的更新迭代,精确控制各区温度,实时自动调温,干燥温度保持在 55-60 摄氏度,温度误差在±2 摄氏度以内,解决了传统干燥工艺温度不均匀、营养损失大和品质不稳定的痛点,有效改善了产品外观及质地,更适合犬只咀嚼。
公司核心技术在畜皮咬胶类零食生产工艺流程中主要体现在浸泡、制作和烘干环节。公司通过自主研发改进畜皮咬胶工艺技术方法,创新应用浸泡液渗透压调控技术、烘干温度精确控制技术、预制造粒成型技术,保证产品的适口性、耐咀嚼性,使咬胶易切入牙缝,并有效降低了犬猫牙周病危害,切实保障犬猫口腔健康,且消化性得到了极大提升。
公司核心技术在植物咬胶类零食生产工艺流程中主要体现在配料、挤出和烘干环节。公司通过改善产品配方、优化咬胶零食形状(已申请多个相关专利,如一种宠物食用三明治的制作方法(ZL201611216252.3)、一种宠物磨牙热狗及其制备方法(ZL201611133429.3)、一种新型烙印宠物食品(ZL201310565183.7)等)和质构参数,改进生产工艺技术方法,采用双物料双向推送技术。做到了质构参数硬度和韧性的双向平衡,以适应不同犬种的口腔环境和牙齿结构的特殊护理需求,实现了产品硬度大、韧性好、耐咀嚼、消化率高,极大提升了产品咀嚼
(3)主要原材料及能源供应
本项目生产所需的主要原材料包括鸡肉、鱼肉、牛肉等肉类,谷物,油脂、奶粉、乳清蛋白粉、卵磷脂以及维生素 E 等,公司已经建立起上述原材料的稳定供货渠道,与相关主要供应商合作关系良好,能够保证原材料供应及品质满足公司业务发展需要。
本项目生产所需的主要能源为电力、蒸汽和水,市场供应充足稳定。
5、投入的时间和进度
本项目以公司多年在宠物食品生产上积累的丰富经验为基础,通过引进国内外先进制造生产设备,新建高端主粮、高端零食及保健品生产线,改善公司现有宠物食品工艺技术和扩大现有产能。本项目的实施将进一步提高公司生产线的集成化和自动化,提高资源配置效率和生产周转速度,降低人工成本,有利于增加公司效益。同时通过生产工艺技术的升级,提高产品质量,扩大高端产品占比,丰富产品品类,优化产品结构。
本项目由乖宝宠物食品集团股份有限公司进行实施。目前,公司已完成项目前期的考察论证、项目选址、项目可行性研究报告编制等工作,并已获报政府主管部门审批和备案。本项目建设期为 1.5 年(18 个月),产能爬坡期 2.5 年(30 个月)。将根据技术研发进展和市场需求的变化逐步实施。项目实施的进度安排主要是指厂房的土建工程及装修工程、设备安装调试及设备购置、人员招聘及培训工作,工程验收及试运营,试生产(产能达到30%)、初步投产(产能达到 70%)、全面达产验收(100%达产)。
5、投资项目环保情况、实施主体和选址用地
①环保情况
本项目环境影响报告表已获得聊城市环境保护局经济技术开发区分局出具的聊开环报告表[2017]4 号文件批准。项目投资建设及产品生产过程中,将产生少量废水、废气、噪声和固体废弃物。公司已制定完善的环境保护措施,通过确定影响环境污染的重点工序、运行过程控制、检测检验等步骤,严格将生产过程中产生的少量污染物经过环保处理后,在国家标准规定的要求范围内排放、处理。
本募投项目为“智能工厂”项目二期工程,环保设备已在一期工程中建设完成,本项目实施及运营期间需支付废水及固体废弃物处理费,若需添置环保设备,将以公司自有资金解决。
②项目实施主体和选址用地
本项目不涉及新增土地,本项目选址位于山东省聊城市经济技术开发区现有厂区内,东邻小湄河,西邻金山路,南邻松花江路,北邻黑龙江路。该厂区供水、供电、通讯、道路、排洪排污等各项基础设施完善,能够满足本项目的建设需求。
此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、IPO募投可研、国资委备案、银行贷款、能评环评、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。
目录
第一章 概述
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
1.1.2 项目建设性质
1.1.3 项目拟建地址
1.1.4 项目建设内容及规模
1.1.5 项目建设工期
1.1.6 项目投资估算及资金筹措
1.1.7 项目生产规模
1.2 企业概况
1.3 编制依据及研究范围
1.3.1 编制依据
1.3.2 研究范围
1.3.3 编制原则
1.4 主要结论和建议
1.4.1 主要结论
1.4.2 建议
第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案
2.1 项目背景
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 服务国家绿色“双碳”战略,推动能源结构转型
2.2.2 突破技术壁垒,实现自主可控
2.2.3 关键共性基础保障
2.2.4 重塑产业格局,激活市场空间
2.2.5 满足日益增长的市场需求
2.3 项目建设的可行性
2.3.1 相关产业政策为项目开展提供良好的发展空间
2.3.2 公司具备深厚的研发储备和生产技术
2.4 市场需求分析
2.4.1 行业简介
2.4.2 产业链图谱
2.4.3 行业市场需求分析
2.4.4 行业现状及发展趋势
2.5 项目建设内容、规模和产出方案
2.5.1 项目建设内容及规模
2.5.2 项目产出方案
2.6 项目商业模式
第三章 项目选址与要素保障
3.1 项目选址方案
3.1.1 项目选址的原则
3.1.2 选址方案的确定
3.2 项目建设条件分析
3.2.1 地理环境
3.2.2 交通运输
第四章 项目建设方案
4.1 技术方案
4.1.1 原料路线确定原则
4.1.2 生产工艺技术路线确定原则
4.1.3 生产工艺流程
4.1.4 主要原辅材料消耗
4.2 设备方案
4.3 工程方案
4.3.1 设计依据和原则
4.3.2 结构设计方案
4.3.3 抗震设计方案
4.3.4 公用及辅助工程
4.4 数字化方案
4.4.1 工业化生产可靠性分析
4.4.2 技术管理及特点
4.4.3 建筑智能化
4.5 建设管理方案
4.5.1 项目建设期管理
4.5.2 项目招标
4.5.3 项目实施进度计划
第五章 项目运营方案
5.1 生产经营方案
5.1.1 研发模式
5.1.2 采购模式
5.1.3 生产模式
5.1.4 销售模式
5.1.5 影响公司经营模式的关键因素
5.1.6 燃料动力供应保障
5.2 安全保障方案
5.2.1 危害因素和危害程度分析
5.2.2 安全措施方案
5.2.3 消防设施
5.3 运营管理方案
5.3.1 项目运营期组织机构
5.3.2 人力资源配置
5.3.3 人员培训
第六章 项目投融资与财务方案
6.1 投资估算
6.1.1 投资估算范围及参考依据
6.1.2 项目投资估算
6.1.3 资金使用和管理
6.2 盈利能力分析
6.2.1 基础数据与参数选取
6.2.2 编制依据
6.2.3 收入测算
6.2.4 销售税金及附加
6.2.5 成本核算
6.2.6 财务评价分析
6.3 财务可持续性分析
6.3.1 不确定性分析
6.3.2 偿债能力分析
6.3.3 评价结论
第七章 项目影响效果分析
7.1 经济影响分析
7.2 社会影响分析
7.3 生态环境影响分析
7.3.1 环境评价依据及执行标准
7.3.2 污染控制目标
7.3.3 施工期环境影响分析
7.3.4 营运期环境影响分析
7.3.5 环境保护的建议
7.3.6 环境影响评价结论
7.4 资源和能源利用效果分析
7.4.1 用能标准和节能规范
7.4.2 项目能耗情况
7.4.3 源网荷储一体化规划
7.4.4 节能措施及效果分析
7.4.5 资源和能源利用效果分析结论
7.4.6 碳达峰碳中和分析
第八章 项目风险管控方案
8.1 工期风险
8.2 质量风险
8.3 市场竞争加剧的风险
8.4 市场波动风险
8.5 人才短缺风险
8.6 政策风险
第九章 思瀚产业研究院结论与建议
9.1 主要研究结论
9.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性
9.1.2 本项目的社会效益
9.2 思瀚建议
附件:财务分析附表过程