本项目实施主体为鸿智科技,项目总投资规模为 10,937.47 万元,通过在鸿智科技厂区内现有土地新建生产厂房、购置相关配套及生产设施,建设智能厨房电器制造基地。该项目建设期 24 个月,预计达产后每年将新增 303 万台厨房小家电的产能。
公司专业从事电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品等小家电的研发、生产和销售。自成立以来,公司始终立足于厨房小家电领域,不断拓展延伸产品线,可实现从产品工业设计、结构设计到测试评价等全过程的自主产品开发,是国家高新技术企业、广东省专精特新中小企业。
报告期内,公司采用柔性化生产线,根据订单情况对各类产品进行灵活排产,同时,公司所生产的产品型号数量众多,同一产线生产不同型号产品的产量存在差异,故较难计算单一产品的产能。公司选取典型型号产品 RC-8 电饭煲作为标准产品计算标准产能,同时,根据其他产品生产耗时与标准产品的生产耗时的比例关系,将其他产品产量折算为标准产品的标准产量,以更准确的反映报告期内公司产能利用情况。
由于公司 2022 年 5 月及 12 月受疫情因素影响出现短暂停工、原材料采购受阻,导致 2022年全年标准产量减少,2021 年的标准产量更符合公司的实际生产状况,故以公司 2021年各类产品的标准产量作为该产品的原有产能,计算本次募投项目的扩产比例,具体情况如下:
新增产能电饭煲 200.00 万台;新增产能慢炖锅 40.00 万台;新增产能压力锅20.00 万台;新增产能烤盘30.00万台;新增产能空炸烤箱10.00万台;新增产能智能厨师机 3.00万台;新增产能合计新增产能 303.00 万台。
烤盘的扩产比例较高,主要系烤盘的原有产能基数较小,导致扩产比例相对较高。参考同行业可比公司的扩产比例,北鼎股份(IPO,37.04%)、利仁科技(IPO,138.91%)、小熊电器(IPO 为 94.74%,2022 年可转债为 36.83%)、比依股份(IPO,183.36%)、博菱电器(IPO,33.45%),同行业可比公司平均值为 87.39%。整体而言,公司项目扩产比例低于同行业可比公司平均值,公司扩产系基于各细分行业发展情况,同时结合公司经营状况、发展战略确定。
2、项目审批及备案情况
本项目已于 2022 年 10 月 8 日在湛江市坡头区发展和改革局完成项目备案(项目代码:2210-440804-04-01-620440)。
本项目已于 2023 年 1 月 20 日取得湛江市生态环境局出具的《关于广东鸿智智能科技股份有限公司智能厨房电器制造基地建设项目(扩建)环境影响报告表的批复》(湛环坡建〔2023〕2 号)。
3、项目选址及土地情况
本项目建设地点位于鸿智科技厂区内,坐落于广东省湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西,不动产权权利人为鸿智科技。本项目拟在上述地块新建一栋厂房,建筑面积为 24,500m2。
4、项目实施的必要性
(1)突破产能瓶颈,实现公司战略发展目标的需要
公司自成立以来,始终坚持自主研发技术创新,在市场中形成了较强的综合竞争优势,实现了营业收入的持续增长。作为一家面向国内外市场的小家电制造企业,公司在业务规模持续扩张的同时,制定了可续发展的战略目标。针对青年消费群体在国内市场推出了自主品牌“ICOOK(自煮食代)”,并同时在欧洲与日本等国外市场布局自主品牌产品,积极扩大自主品牌的影响力和知名度。
但目前,在公司业务规模持续扩大的背景下,产能瓶颈已经开始逐步显现,产能不足成为了制约公司战略目标推进的重要因素,影响着公司的持续发展。本项目将通过引进国内外先进智能制造设备与技术,突破产能瓶颈,为公司实现战略发展目标提供产能支撑。
(2)提升装备及技术工艺水平,满足消费者新需求的需要
伴随着人们生活水平的不断提高,消费者对精致、品质、健康、现代感等需求的日益增长,推动了小家电在原有功能上横纵双向拓展。横向上,由单一功能的厨房电器逐渐向多功能或复合功能方向发展;纵向上,逐步向高端、智能与健康的多样化、个性化方向发展。
公司在小家电领域深耕多年,一直专注于小家电的研发、生产和销售,在该领域积累了丰富的生产制造经验。为了满足消费者对厨房小家电持续变化的新需求,顺应厨房小家电产品智能化、多样化和个性化的发展趋势,公司将利用本次项目建设,购置先进制造设备,培养经验丰富的技术人才,提升生产装备及生产技术工艺水平,推动公司先进研发成果持续落地量产。
(3)推动公司降本增效,实现规模经济效益的需要
经过多年的发展,通过纵横双向持续丰富产品品类,公司已经形成了电饭煲、慢炖锅、压力锅和烘烤类产品等多系列智能厨房小家电产品,在市场中形成了较强的综合竞争力。随着业务规模的持续增长和产品品类的不断增加,生产所需主要零配件的产品质量和采购成本,现有产能在各产品品类之间的分配,在一定程度上影响着公司的生产成本和效率。
本项目通过新建智能制造工厂及配套自动化设备,一方面可以基于对塑胶、五金等配件的稳定需求,实现主要零配件自主生产,提高产品质量的同时降低生产成本;另一方面可以提升公司生产柔性化和智能化水平,针对不同厨房小家电的产品需求,优化生产模式,充分发挥规模经济效益。项目建设完成后,将进一步推动公司降本增效,提高市场竞争力,为公司带来更高的经济回报。
5、项目建设的可行性
(1)广阔的市场前景为本项目产能消化提供了必要的市场保障
小家电作为人们追求品质生活的重要组成部分,近年来,随着居民生活水平的不断提升,对其购买意愿正逐步增强。其中,厨房小家电作为围绕家庭烹饪场景的小家电重要品类,在居民饮食需求逐步释放,食品健康安全日益重视的背景下,更是受到消费者热捧。与此同时,叠加疫情背景下居民居家时长增加与“懒人经济”、“趣味生活”等理念兴起,推动了厨房小家电刚需品类与新兴品类不断涌现,极大的刺激着消费者购买欲望,市场需求加速释放。
根据 Statista 公布的数据显示,2016 年至 2021 年,全球厨房小家电市场规模由 901.00 亿美元增长至 1,264.00 亿美元,复合增长率为 7.01%,市场逐步发展壮大,预计未来几年厨房小家电市场将依旧保持良好的运行状态,到 2026 年市场规模将增长至 1,487.00 亿美元,市场前景广阔。
(2)成熟的供应链及优质的客户资源为本项目产能消化奠定基础
湛江市是我国电饭煲产业重镇,也是我国化工重镇,小家电生产所需的铝锭、钢材、塑料等大宗原材料资源丰富,供应链成熟,既为本项目扩产产品的原材料供应提供了保障,也降低了本项目产品的生产成本,使产品在市场内具有更强竞争力。
同时,公司在长期经营活动开展过程中,在国内、欧洲、美洲、日韩、东南亚等地均建立了销售网络,与多家全球知名品牌商及大型连锁零售商形成了长期、稳定的合作,积累了丰富的客户资源,并通过国内外展会、互联网等多种渠道,积极开拓新客户、新资源;此外,公司正在积极打造“ICOOK(自煮食代)”自有品牌,直接面向终端消费者提供产品,积极扩大自主品牌的影响力和知名度。
综上所述,本项目扩产产品具有较强的市场竞争力,依托公司优质的客户资源与自有品牌需求的逐步释放,本项目有着较强的产能消化基础。
(3)优秀的研发能力和丰富的行业经验为本项目提供技术支撑
公司一贯重视技术研发团队建设,在持续的研发工作开展过程中,逐渐形成了一支实战经验丰富、专业知识扎实的研发团队,研发中心先后获得了省级企业技术中心和广东省工程技术研究开发中心的认证。
同时,公司主要研发人员深耕小家电领域,对行业有着深刻理解,能够快速、清晰地解决研发难题、确立研发方向,为公司满足客户需求、开拓市场提供了重要保障。公司始终围绕各类小家电产品进行技术创新、结构设计创新及迭代,在控温精准度、操作安全性、热交换效率、绿色健康环保和产品智能化方面陆续取得突破,积累了大量基础研究成果。优秀的研发能力及丰富的行业经验,为本项目的开展提供了技术支撑。
6、项目投资概算
本项目计划规模总投资额为 10,937.47 万元,其中建设投资 10,299.66 万元,占总投资 94.17%;铺底流动资金 637.81 万元,占总投资 5.83%。
(1)建设投资
本项目建设投资 10,299.66 万元,包括建筑工程费、设备购置及安装费、工程建设其他费用和预备费。
本项目的建筑工程内容包括生产车间、办公室、中转仓库及其他附属配套设施,建设费用根据建设面积、建设结构型式、生产运营环境标准要求以及湛江地区建筑工程单价情况进行测算。
2)设备购置及安装费
本项目拟新建一条自动化生产线、五条柔性生产线、一条注塑生产线和一条钣金制品智能生产线,同时配套信息化改造和物流配送系统。设备购置费及安装费分别为3,819.33 万元和 190.97 万元。
本项目设备购置费用根据项目产能规划、所需设备数量和同类产品的市场价格进行测算,设备安装费以设备购置费的 5%进行计算。
3)工程建设其他费用
工程建设其它费用为 168.90 万元,系按建筑工程费的 3%进行估算,主要包括安全生产费、工程建设管理费、前期准备费、环境影响咨询费、劳动安全卫生评价费、可行性研究报告编制费、工程勘察费、工程设计费、工程建设监理费等。
4)预备费
本项目预备费根据项目建筑工程费、设备购置费、设备安装费、工程建设其他费用总和的 5%计算,为 490.46 万元。
(2)铺底流动资金
本项目采用分项详细估算法测算流动资金需求,对流动资产和流动负债主要构成要素等进行分项估算,在预估各分项的周转率及周转天数后,估算出所需的流动资金金额,铺底流动资金按全额流动资金 30%计算得出。本项目所需的铺底流动资金为 637.81 万元。
综上,公司智能厨房电器制造基地建设项目所需各项资金需求明确、合理。
7、环境保护情况
公司将合理安排本项目施工时段,积极采取有针对性的措施,使施工期污染得到有效控制,并降低相关污染程度。
本项目建设完成之后,在运营期涉及的污染源较少,各项污染物达标排放,主要污染源和污染物分析如下:
(1)废水
本项目无生产废水产生,废水主要是职工清洗产生的生活污水。
(2)废气
本项目产生的废气主要为生产过程中产生的金属粉尘和有机废气等。
(3)固体废弃物
本项目固体废弃物主要是生产过程产生的塑料废料、金属废料、废包装材料、废活性炭等,设备维修产生的废机油等,及生活垃圾。
(4)噪声
本项目噪声主要是生产设备运行时产生的机械噪声。
8、项目实施进度
本项目建设期为 24 个月。
9、项目投资效益分析
项目投资的盈利性指标较好,项目达产后预计可实现年收入 43,100 万元(不含税);项目内部收益率(税前)26.60%、(税后)23.21%,静态投资回收期(税前)5.45 年、(税后)5.86 年。
10、对项目不达预期的应对措施
(1)根据国务院出台的《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,鼓励开展中国品牌创建行动,提升自主品牌影响力和竞争力;拓展出口产品内销渠道,推动扩大内外销产品“同线同标同质”实施范围,引导出口企业打造自有品牌,拓展内销市场网络。公司将充分利用当前良好的政策环境,不断加快自身的发展速度,做大做强公司小家电业务;
(2)依托公司在长期经营活动开展过程中积累的全球知名品牌商及大型连锁零售商客户资源,进一步深化合作,扩展合作品类;通过国内外展会、互联网等多种渠道,积极开拓新客户、新资源;积极打造“ICOOK(自煮食代)”自有品牌,直接面向终端消费者提供产品,积极扩大自主品牌的影响力和知名度;
(3)密切关注国内外同行业最新消费者需求和动态,科技动态,对募投项目产品及核心技术的发展方向进行跟踪,及时采取加大技术研发投入等措施,保持募投项目产品的竞争力。
此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、IPO募投可研、国资委备案、银行贷款、能评环评、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。
目录
第一章 概述
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
1.1.2 项目建设性质
1.1.3 项目拟建地址
1.1.4 项目建设内容及规模
1.1.5 项目建设工期
1.1.6 项目投资估算及资金筹措
1.1.7 项目生产规模
1.2 企业概况
1.3 编制依据及研究范围
1.3.1 编制依据
1.3.2 研究范围
1.3.3 编制原则
1.4 主要结论和建议
1.4.1 主要结论
1.4.2 建议
第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案
2.1 项目背景
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 服务国家绿色“双碳”战略,推动能源结构转型
2.2.2 突破技术壁垒,实现自主可控
2.2.3 关键共性基础保障
2.2.4 重塑产业格局,激活市场空间
2.2.5 满足日益增长的市场需求
2.3 项目建设的可行性
2.3.1 相关产业政策为项目开展提供良好的发展空间
2.3.2 公司具备深厚的研发储备和生产技术
2.4 市场需求分析
2.4.1 行业简介
2.4.2 产业链图谱
2.4.3 行业市场需求分析
2.4.4 行业现状及发展趋势
2.5 项目建设内容、规模和产出方案
2.5.1 项目建设内容及规模
2.5.2 项目产出方案
2.6 项目商业模式
第三章 项目选址与要素保障
3.1 项目选址方案
3.1.1 项目选址的原则
3.1.2 选址方案的确定
3.2 项目建设条件分析
3.2.1 地理环境
3.2.2 交通运输
第四章 项目建设方案
4.1 技术方案
4.1.1 原料路线确定原则
4.1.2 生产工艺技术路线确定原则
4.1.3 生产工艺流程
4.1.4 主要原辅材料消耗
4.2 设备方案
4.3 工程方案
4.3.1 设计依据和原则
4.3.2 结构设计方案
4.3.3 抗震设计方案
4.3.4 公用及辅助工程
4.4 数字化方案
4.4.1 工业化生产可靠性分析
4.4.2 技术管理及特点
4.4.3 建筑智能化
4.5 建设管理方案
4.5.1 项目建设期管理
4.5.2 项目招标
4.5.3 项目实施进度计划
第五章 项目运营方案
5.1 生产经营方案
5.1.1 研发模式
5.1.2 采购模式
5.1.3 生产模式
5.1.4 销售模式
5.1.5 影响公司经营模式的关键因素
5.1.6 燃料动力供应保障
5.2 安全保障方案
5.2.1 危害因素和危害程度分析
5.2.2 安全措施方案
5.2.3 消防设施
5.3 运营管理方案
5.3.1 项目运营期组织机构
5.3.2 人力资源配置
5.3.3 人员培训
第六章 项目投融资与财务方案
6.1 投资估算
6.1.1 投资估算范围及参考依据
6.1.2 项目投资估算
6.1.3 资金使用和管理
6.2 盈利能力分析
6.2.1 基础数据与参数选取
6.2.2 编制依据
6.2.3 收入测算
6.2.4 销售税金及附加
6.2.5 成本核算
6.2.6 财务评价分析
6.3 财务可持续性分析
6.3.1 不确定性分析
6.3.2 偿债能力分析
6.3.3 评价结论
第七章 项目影响效果分析
7.1 经济影响分析
7.2 社会影响分析
7.3 生态环境影响分析
7.3.1 环境评价依据及执行标准
7.3.2 污染控制目标
7.3.3 施工期环境影响分析
7.3.4 营运期环境影响分析
7.3.5 环境保护的建议
7.3.6 环境影响评价结论
7.4 资源和能源利用效果分析
7.4.1 用能标准和节能规范
7.4.2 项目能耗情况
7.4.3 源网荷储一体化规划
7.4.4 节能措施及效果分析
7.4.5 资源和能源利用效果分析结论
7.4.6 碳达峰碳中和分析
第八章 项目风险管控方案
8.1 工期风险
8.2 质量风险
8.3 市场竞争加剧的风险
8.4 市场波动风险
8.5 人才短缺风险
8.6 政策风险
第九章 思瀚产业研究院结论与建议
9.1 主要研究结论
9.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性
9.1.2 本项目的社会效益
9.2 思瀚建议
附件:财务分析附表过程