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张家口年产 1100 万 km 金刚石线锯新建项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2025-11-28

1、项目概况

为扩大张家口原轼新型材料股份有限公司金刚石线的生产规模、提高产品制造工艺水平,公司以张家口原轼为实施主体,在张家口东山高新技术产业开发区投资建设年产 1,100 万公里金刚石线生产项目。本项目将向张家口经开建设投资集团有限公司(以下简称“经开建投”)租赁厂房,预计建设周期 6 个月,预计投资 22,401.19 万元。

2、项目投资测算

本项目总投资 22,401.19 万元,其中装修工程费用 3,800.00 万元,设备购置费 15,485.34 万元,预备费 964.27 万元,铺底流动资金 2,151.58 万元。

3、项目实施进度安排

本项目实施进度计划要点在于基础设施建设及装修、设备购置、设备安装及调试、员工招聘及培训、试生产等工作。计划建设周期为 6 个月。

4、项目选址及用地

本项目拟建设在张家口市老鸦庄镇沙岭子张家口东山高新技术产业开发区腾飞路 5号。2022 年 1 月 1 日,经开建投(简称“甲方”)和张家口原轼(简称“乙方”)签订了《租赁协议》,出租方经开建投为该地块的不动产权人。前述租赁协议已于 2022 年 2 月 8 日经张家口市宣化区房地产交易中心办理了租赁备案手续。

因甲方自身融资需要,本项目所租赁的房屋和土地不动产权已抵押给张家口银行股份有限公司南站支行,并于 2021 年 4 月 29 日办理了抵押登记(他项权证号:冀(2021)宣化区不动产证明第 0001987 号),担保主债权金额为 2.5 亿元,被担保债务履行期限为 2021 年 4 月 21 日至 2024 年 4 月 21 日。

针对上述事项,张家口经开区管委会已出具承诺:“如张家口经开建投出现偿债能力不足之情形,本委承诺通过采取包括协调流动性支持、股东增资等一切必要措施以保证张家口经开建投所有的租赁房产不发生权属变动;如因任何原因导致租赁房产发生相关产权纠纷、债权债务纠纷、诉讼/仲裁、司法查封及冻结、出让及拍卖等情形,并导致原轼公司无法继续正常使用该租赁房产,由此对原轼公司产生的一切损失(包括但不限于因进行诉讼或仲裁、赔偿和解、停产/停业、寻找替代性场所以及搬迁所发生的一切损失和费用),由本委承担连带赔偿责任。”

根据《租赁协议》约定,因租赁物抵押权人行使抵押权、被司法机关查封、冻结或被执行拍卖/变卖程序,致使乙方在租赁期限内无法继续承租租赁物的。乙方有权单方解除本协议,甲方还应赔偿乙方因此造成的全部损失。

就上述租赁房屋事宜可能对公司产生的影响,公司控股股东上海原轼及实际控制人叶琴已出具书面承诺,无条件承担因此给公司造成的所有损失、损害和开支。

5、项目环保情况

本项目将严格执行国家和地方的法律法规,严格执行项目环境评价及环境管理制度。对于生产过程中产生的废水、固废、废气和噪声等污染物将严格按照相关环境保护法规进行处理。2022 年 4 月 2 日,张家口经济技术开发区行政审批局对本项目核发了编号为“张经审字〔2022〕64 号”的环评批复文件。

6、发展战略和目标

张家口原轼新型材料股份有限公司以金刚石线生产“全流程+双工艺”技术为核心,产业需求为导向,秉持“技术攻关、品质领先”的宗旨,遵循国家“碳达峰、碳中和”的发展目标,深耕电镀金刚石线领域,致力于为下游客户提供技术先进的高质量产品。

依据总体战略与发展目标,公司将基于对行业需求、市场格局的深入了解,从装备设计、工艺优化、良率改善、成本降低等角度开展课题研发,为公司业务发展提供底层技术支持,提升研发成果转化率,以契合金刚石线产品六大技术发展方向,并逐步优化生产工艺、升级现有设备性能,持续强化产品应用表现,为下游硅片制造厂商“大尺寸+薄片化”提供助力。

公司未来将充分把握市场机遇,在保证公司金刚石线产品的市场竞争力和行业领先地位基础上,探索新的业务模式和下游应用领域,不断扩展金刚石线切割解决方案在光伏行业、半导体行业、蓝宝石行业、磁性材料行业的应用,加速推进产品创新和业务拓展。

7、报告期内为实现战略目标已采取的措施和实施效果

(1)加大研发投入,建立核心技术体系

张家口原轼新型材料股份有限公司坚持“客户导向+主动创新”的研发理念,持续加大研发投入,不断引进研发人才,围绕下游光伏产业技术趋势及客户需求进行产品研发,不断在金刚石线应用领域取得突破。公司核心技术人员均为专业出身,具备多年切割领域从业经验,对生产工艺和生产设备理解深刻,引领研发团队对现有产品和技术进行创新研发,保持公司研发技术的前瞻性。

公司研发团队由母线研发、金刚石微粉研发、金刚石线研发、数据平台开发等领域专业人员组成,为公司持续创新奠定良好的基础。截至 2022年 6 月 30 日,公司的研发人员为占公司总人数比重为 6.77%。公司一直重视持续开发创新,并不断加大对研发中心支持力度。公司设立了专业的研究实验室,拥有激光粒度分析仪、高精度扫描电镜、拉力试验机、图像处理工作站等先进设备。

公司围绕“工艺流程、产品良率、降本增效”等方向,开展“超高速母线拉拔技术的开发”、“新型镀砂设备的设计开发以及应用”、“多线机工艺开发”、“高速电镀金刚线工艺的开发”、“YR88 新型合金线的开发和应用”、“G12 大尺寸硅片切割金刚线的开发和应用”等多个研发项目。报告期内公司研发投入金额分别为 458.12 万元、1,726.10 万元、3,778.75 万元和 2,372.73 万元,研发投入占营业收入的比例均保持在 5%以上。

经过多年积累,公司掌握了行业领先的金刚石线生产“全流程+双工艺”技术,包括母线拉拔、金刚石裸粉处理、金刚石线制线、先进设备开发、智能控制系统建设等。截至本招股说明书签署日,公司已取得专利 53 项,其中发明专利5 项,实用新型专利 48 项。此外,公司多次获得省市级奖项和认证,并且与科研高校建立了产学研合作关系,充分利用外部智力资源辅助自身研发创新。

(2)坚持市场导向,不断研发新产品

张家口原轼新型材料股份有限公司多年来致力于信息高度共享和及时反馈机制建设,现已形成以研发中心为核心,销售、生产等多部门合作的创新协同机制。报告期内,公司依托完善市场信息收集和分析系统,在掌握市场最前沿的政策及产品技术信息的同时持续吸收先进理念,相继成功研发了主要规格在 60 线-33 线范围内的碳钢线产品,以及30 线、28 线等钨丝线产品并投入市场,同时根据客户需求及产品应用表现持续优化产品,提高与客户工艺的匹配性。

(3)有序扩张产能,提高市场地位

公司坚持产能扩张的战略,通过原有产线设备技术改造、生产线提速等方式,实现了产能的大幅增长,从 2019 年的 144.43 万公里提升至 2021 年的 1,862.42万公里。随着全球光伏新增装机的持续提升、技改项目产能的释放,公司市场占有率逐年增长,2020 年、2021 年连续两年行业领先。

4、完善公司治理,规范治理结构

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等一系列规章制度,持续完善法人治理结构,规范股东大会、董事会、监事会的运作,聘请独立董事并设立董事会专门委员会,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的公司治理结构与机制。通过公司治理结构的完善,公司严格按照各项规章制度规范运行,相关机构和人员均履行相应职责,有效提升了公司的运营效率。

8、未来规划采取的措施

(1)市场拓展计划

公司坚持市场导向原则,精耕金刚石线市场。一方面继续实施大客户战略,满足 TCL 中环日益增长的需求,同时借助公司现有的优势及良好的信誉,积极向外寻求多方位的支持合作,进一步提升公司在光伏硅片等应用领域中的渗透率。公司持续完善跨部门的创新协同机制,实现销售、技术、生产多部门协调有效联动,为客户搭建专业团队服务平台,形成问题发现到最后解决的有效闭环。同时深挖下游发展方向和需求,推动产品持续创新迭代与发展,从技术研发、市场营销、客户服务、新品拓展等方面与客户开展更深入、更广泛的合作,增强客户粘性。

(2)研发创新计划

研发创新是公司发展壮大的核心竞争力,公司始终顺应行业六大技术发展趋势,坚持开展科研创新和技术攻关。公司未来将围绕“1 个中心+5 个研究”加大研发投入力度,不断发掘和响应市场需求。一方面,公司加强研发中心的投资建设,购置先进的研发设备及研发软件,扩大技术研发人才队伍。另一方面,加大研发课题经费的投入,针对“工艺改进、技术升级、设备开发、系统建设、应用研究”5 个方向,深化强切割力、低线耗切割、稳定切割的研究,推动研发成果转化和产业化应用,保持在切割耗材及应用领域的技术和产品优势。

(3)产能扩张计划

随着光伏产业的不断发展,公司面临良好的市场发展机遇,产品订单保持较快增长。目前公司金刚石线产品处于供不应求的状态,报告期内公司产能利用率分别为 38.23%、96.71%、96.89%和 92.60%,产能不足一定程度阻碍了公司发展。公司未来将根据光伏产业链需求、竞争环境的变化情况及时、分步继续扩充产能。本次发行上市后,公司将充分利用募集资金投资项目,结合下游光伏市场及切割钢丝各领域发展,持续布局金刚石线行业,坚持将产能提升与工艺进步相配合理念,提升整体生产效率,培育新的利润增长点,巩固公司行业领先地位。

(4)人才扩充计划

公司坚持“以人为本”的经营理念,将建设高质量的人才团队视为公司持续发展的核心竞争力。目前已建立较为完善的人才引进、培养和激励机制。未来,公司将秉承开放的态度广泛吸纳人才,优化招聘渠道,重点围绕公司的发展规划持续引进技术研发、市场开拓、复合型管理等各类人才。公司将以上市为契机,结合战略布局和市场实际情况有计划地实施人才梯队建设,持续优化内部人才发展环境,加强对生产人员、研发技术人员和管理人员的知识和技能培训,提升员工的专业素质和执业能力以及管理人员的管理能力。公司实施精细化管理,并以绩效考评体系为基础,通过合理的薪酬分配和公平的竞争机制,激励员工充分发挥自身优势,为公司发展贡献力量。

(5)融资计划

公司将积极推进首发上市工作,拓宽公司的融资渠道,提升公司资本实力,为持续的研发投入和业务规模的扩充奠定基础。本次发行募集资金到位后,公司将严格规范使用募集资金,加快投资项目的建成投产,增加净资产收益,实现广大投资者收益的最大化。未来公司将根据产品研发和市场需求的情况,综合运用股权融资、债务融资等多种融资方式,以保持公司合理的资本结构。

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