本项目总投资 3,288.59 万元,建设期为 36 个月。本项目拟利用公司自有的沙湾三街 14 号房产进行适应性装修,并购置自动喷涂线、助力提拉机、CNC 加工设备等打造工艺水平、自动化程度更高的复合材料生产基地。项目建成达产后,将提升公司放疗固定架等设备类体位固定产品及转运床的生产能力及工艺水平,预计可形成新增年产放疗固定架和放疗平板床 2,500 套、转运床200 套的生产规模。
2、项目必要性
(1)扩大复合材料生产线产能以满足持续增长的市场需求
伴随着全球癌症患者人数规模持续扩大、中国等新兴国家放疗普及率的快速提升以及放射治疗技术的迭代发展等影响,全球放疗定位市场将迎来进一步的快速增长时期。就设备类体位固定产品而言,其市场需求与放疗设备保有量以及未来新增数量具有较为直接的关系。
根据《柳叶刀-全球健康》发布的相关报告,2022 年全球放疗设备总需求数为 28,395 台,而全球实际保有量约为 16,221 台,治疗设备需求缺口达到 12,174 台,预测至 2050 年放疗设备总需求将达到 47,026台。伴随放疗设备普及率的逐步提高,放疗固定架等设备类产品市场规模存在巨大增量空间。
报告期内,公司现有人体固定架产能利用率已达到 95%以上,现有场地和设备不足已大大制约公司人体固定架产能规模。公司拟通过本募投项目的实施,利用公司自有房产进行适应性装修扩大生产场地,并拟购置先进的生产设备及招聘专业的生产和管理人员以建设专业、高效、现代化的复合材料生产基地,有效解决当前产能制约问题。
(2)建设智能化复合材料产线,提升工艺与自动化水平
复合材料生产线产品型号多样且定制化程度较高,标准化程度低。当前,公司该产线生产流程主要有模具成型、手工处理、机加工、喷涂、装配、质检和入库发货,生产工艺流程中涉及到人工操作的环节较多,存在大幅改进空间。
例如,放疗固定架在模具成型后需要进行多次手工打磨,人工打磨对产品的质量和制造精度造成不确定性,且耗费大量人力成本;生产质检环节较多,模具成型后、喷涂前和装配环节均需质检,亟需提升质检环节的自动化水平,提高质检效率。
公司拟通过本项目的实施,建设智能化生产线,购置一系列自动化程度较高的生产和检测设备,全面提升产品工艺水平,如购置模压机和热压罐,进一步提升模压成型自动化水平;购置自动喷涂线、助力提拉机和 CNC 加工设备,实现自动喷涂、打磨和加工,从而减少人工操作,提高产品质量稳定性。本项目实施有利于进一步提高放疗固定架等产品生产工艺与自动化水平,保障产品质量,促进公司的可持续发展。
3、项目可行性
(1)公司已储备本项目实施所需的核心技术和生产经验
放疗固定架作为搭配耗材类体位固定产品使用的重要产品类型,对生产厂商的复合材料制造技术、临床认知程度、研发设计水平均有较高要求。公司经过多年行业积累,结合终端用户的临床需求丰富产品线,累计已推出超过 140 款规格型号的固定架产品,既可按肿瘤病种提供头颈肩部、乳腺、腹部盆腔等部位分体式固定产品,又可提供多功能集成一体化固定架,在单个固定架上实现不同部位的固定,提高放射治疗效率;
还根据治疗技术的特点推出 SBRT/SRS 放疗固定架、MR 兼容的固定架、质子放疗固定架等产品,满足精准放疗的需要。同时,公司已掌握从模具开发、材料成型到质量检测的核心生产环节控制能力,能够保障产品稳定性和临床适用性,为本项目实施提供有力保障。
(2)公司已为本项目积累广泛的客户资源和形成有效的销售策略
经过二十余年的行业深耕,公司已发展成为全球放疗定位行业领军企业之一,在该领域积累优质、稳定的客户资源和较强的品牌影响力。除此之外,医疗机构新设放疗科室往往从采购治疗设备、影像设备、质控设备和放疗固定架开始。
公司已与联影医疗、厦门 Manteia、西门子、GE医疗、飞利浦等放疗设备和配套软件厂商达成不同程度的横向合作,将公司放疗固定架等产品与新建科室所需其他设备进行协同销售,获取业务订单的同时快速掌握新增客户资源,亦为后续耗材类产品入院打通渠道。公司将充分发挥产业协同优势,针对不同产品和市场形成有效销售策略,为本项目新增产能的顺利消化提供保障。
4、项目投资概算
本项目总投资 3,288.59 万元,主要用于厂房装修、设备及软件购置、铺底流动资金等。
5、项目实施进度计划
本项目建设期拟定为 36 个月。项目进度计划内容包括项目前期工作、装修施工、设备购置及安装调试、人员招聘与培训和竣工验收等内容。
6、项目用地、环评、备案情况
本项目位于广州市开发区沙湾三街 14 号,公司已取得不动产权证书。本项目已取得广州开发区行政审批局出具的穗开审批环评[2024]57 号《关于广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司新建项目环境影响报告表的批复》,同意该项目建设。本项目已取得项目取得《广东省企业投资项目备案证》(项目代码:2403-440116-04-01-206728)。
7、项目效益分析
经测算,如本次投资项目顺利实施,项目达产年营业收入 6,864.41 万元,税后投资财务内部收益率为 18.51%,税后投资回收期为 8.15 年(含建设期 3 年)。
此报告为完整版摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚。
目录
第一章 概述
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
1.1.2 项目建设性质
1.1.3 项目拟建地址
1.1.4 项目建设内容及规模
1.1.5 项目建设工期
1.1.6 项目投资估算及资金筹措
1.1.7 项目生产规模
1.2 企业概况
1.3 编制依据及研究范围
1.3.1 编制依据
1.3.2 研究范围
1.3.3 编制原则
1.4 主要结论和建议
1.4.1 主要结论
1.4.2 建议
第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案
2.1 项目背景
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 有利于优化区域产业结构,产业发展完善
2.2.2 项目建设是公司规模扩展,全球发展战略的重要组成部分
2.2.3 增加产能,提高公司盈利水平
2.2.4 有利于提高公司的行业竞争力及盈利能力
2.2.5 提升生产信息化和自动化水平,为业务发展和高效管理赋能
2.3 项目建设的可行性
2.3.1 国家政策推动行业的发展
2.3.2 公司拥有优质的客户资源及良好品牌认可度
2.3.3 行业经验丰富,技术协同优势显著
2.3.4 优秀的人才队伍和管理体制为本项目的顺利实施提供了基础保证
2.4 市场需求分析
2.4.1 市场需求分析:通过量化目标市场的消费需求,预测产品的潜在销售量及增长趋势
2.4.2 市场供给分析:评估现有及潜在竞争者提供的同类产品数量,识别供给缺口或过剩
2.4.3 市场竞争分析:研究行业竞争格局,包括市场份额分布、主要竞争对手策略及进入壁垒
2.4.4 项目产品分析:结合产品特性(如价格、质量、功能)与市场需求匹配度,判断其竞争力
2.4.5 市场综合分析:整合供需、竞争及产品数据,形成对项目整体可行性的判断
2.5 项目建设内容、规模和产出方案
2.5.1 项目建设内容及规模
2.5.2 项目产出方案
2.6 项目商业模式
2.7 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析
第三章 项目选址与要素保障
3.1 项目选址方案
3.1.1 项目选址的原则
3.1.2 项目选址需求
3.1.2 选址方案的初步拟定
3.2 项目建设条件分析
3.2.1 概况
3.2.2 政治
3.2.3 经济
3.2.4 项目投资地营商的主要优势
3.2.5 投资激励
3.2.6 经贸情况
3.2.6 法律法规
第四章 项目建设方案
4.1 技术方案
4.1.1 原料路线确定原则
4.1.2 生产工艺技术路线确定原则
4.1.3 技术先进性
4.1.4 生产工艺流程
4.1.5 主要原辅材料耗量
4.2 设备方案
4.3 工程方案
4.3.1 给排水工程
4.3.2 变配电工程
4.3.3 消防工程
4.3.4 火灾报警及消防控制系统
4.3.5 通信工程
4.3.6 室外管网等配套工程
4.4 数字化方案
4.4.1 工业化生产可靠性分析
4.4.2 技术管理及特点
4.4.3 建筑智能化
4.5 建设管理方案
4.5.1 项目建设期管理
4.5.2 公司注册及审批流程
4.5.3 项目审批流程
4.5.4 项目申报
4.5.5 ASME认证
4.5.6 UL认证
4.5.7 项目实施进度计划
第五章 项目运营方案
5.1 生产经营方案
5.1.1 采购模式
5.1.2 生产模式
5.1.3 销售模式
5.1.4 研发模式
5.1.5 影响公司经营模式的关键因素
5.1.5 燃料动力供应保障
5.2 安全保障方案
5.2.1 危害因素和危害程度分析
5.2.2 安全措施方案
5.2.3 消防设施
5.3 运营管理方案
5.3.1 人力资源配置
5.3.2 人员培训
5.3.3 员工退场
第六章 项目投融资与财务方案
6.1 投资估算
6.1.1 投资估算范围
6.1.2 项目投资估算
6.1.3 资金使用和管理
6.2 盈利能力分析
6.2.1 基础数据与参数选取
6.2.2 编制依据
6.2.3 收入测算
6.2.4 成本核算
6.2.5 利润核算
6.2.6 财务评价分析
6.3 财务可持续性分析
6.3.1 不确定性分析
6.3.2 偿债能力分析
6.3.3 评价结论
第七章 项目影响效果分析
7.1 经济影响分析
7.2 社会影响分析
7.3 生态环境影响分析
7.3.1 施工期环境影响分析
7.3.2 营运期环境影响及环保措施
7.3.3 环境保护的建议
7.3.4 环境影响评价结论
7.4 资源和能源利用效果分析
7.4.1 项目能耗情况
7.4.2 节能措施及效果分析
7.4.3 管理节能措施
7.4.4 资源和能源利用效果分析结论
第八章 项目风险管控方案
8.1 工期风险
8.2 质量风险
8.3 市场竞争加剧的风险
8.4 市场波动风险
8.5 政策风险
8.6 政治风险
第九章 思瀚产业研究院结论与建议
9.1 主要研究结论
9.2 建议
附件:财务分析过程